Доброй всем ночи!
Возникла следующая ситуация.
Мы являемся оптовыми покупателями (дилерами ) производителя известной торговой марки.
Между нами заключен договор поставки товаров. В дополнение - еще заключен д-р о возмездном оказании услуг , по усл.кот. мы должны осуществл. рекламу (СМИ, наружная, выставки)товаров данной марки, на условиях, указанных производителем (цветовое оформление, места размещения и т.д.) Д-ры на рекламу с Поставщ. рекл.услуг.закл. от своего имени ( расходы есть с НДС и б/НДС). Ежеквартально предоставляем отчеты о размещенной рекламе своему Поставщ., на основании кот. нам возмещ. (частично-примерно 30%) наши расходы.
Как отражать в учете данное возмещение рекл.рас-дов?
- Как реализ услуг, т.е. сч.90 ? (могу ли я в этом случае попасть на ЕНВД?)
- Если условия д-ра переделать (правда не знаю как?)и представить как возмещение расх. ( напр. - по типу агентского д-ра)на всю ли сумму возмещения я должна накручивать НДС? и что делать с расх. кот.я уже учла у себя в учете, а мне их потом возместили? (Ведь сумму возмещения я узнаю только раз в кв-л, а расходы несу ежемесячно).
Очень прошу, посоветуйте что-нибудь, совсем сломала голову.



