Извините, если глупость спрашиваю
Продали 1С. И тут выяснилась интересная штука. Когда покупали в 2003 г., то приходовали просто: д 97 кр 76.5. Ну и потихоньку 97 счет закрыли. А сейчас 1С продали, и непонятно как отражать. В том смысле, что продать надо что-то (программу 1С), а этого чего-то не оприходовано. Или просто тупо бухгалтерской справкой д 62.2 кр 90.1.1?


Ответить с цитированием

