Добрый день. Помогите, пожалуйста. У на с 2 режима: ОСНО и ЕНВД. В конце месяца необходимо распределять входной НДС. Для этого нало закрывать месяц (оперативный учет). У нас 1С комплексная, версия 7.7. Скажите, нужно ли при закрытии месяца проводить счет-фактуру, для корректировки долга. Я совсем запуталась. Если проводится с-ф, то получается, он отражается в книге продаж и увеличивает сумму реализации.

