×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправления в бух.учете

    Подскажите, как быть в такой ситуации: приняла дела по предприятию ЕНВД-СПБ, где не было сделано проводок по формированию уставного капитала и внесению его в 2006г. Вот сейчас думаю, что делать: как я прочитала - исправления в бух.учет после утверждения баланса не делаются. Как быть - оставить все как есть ?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    исправления в бух.учет после утверждения баланса не делаются
    Вы не так поняли. Исправления в бухучете делаются датой обнаружения, а не задним числом. Поэтому проводки сделайте либо 2 кварталом 2007г. (если еще не сделали баланс), либо уже в 3 квартале. Оставлять так как есть нельзя.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Я так и не поняла , а если баланс уже и так кривой т.к. делали исправления по НДС. То в бух.учёте закрывать заново счета по продажам уже в 4 кв.. не могу понять этой логики.
    баланс сначала правильный, всё красиво. После обнаружения ошибки так или иначе в налоговм учете (НДС, прибыль) пришлось делать исправления (сдали уточненки). Т.е.оставляем кривой баланс за 9 мес и вносим исправления в 4 кв.
    Я тогда не пойму как у меня нормально закроются все счета после этой путаницы
    Объясните пожалуста...

  4. #4
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    а если баланс уже и так кривой т.к. делали исправления по НДС
    НДС - это налоговый учет,а баланс-бухгалтерский.вы просто не правильно внесли исправления в учет НДС

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А если правильно, то как вносится в налоговом?

  6. #6
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > то как вносится в налоговом?

    Вас интересует куда вносить или как это внести в программу бухучёта?

    Налоговый учёт ведётся в налоговых регистрах (не привязанных к программе), и вносятся исправления в декларации по прибыли за уже истекшие периоды.
    Если-же налоговый учёт полностью автоматизирован в какой-нибудь программе (в чём я сильно сомневаюсь), то обращайтесь к специалистам по программам в соответствующих разделах форума.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    то как вносится в налоговом?
    через доп.листы

  8. #8
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    полагаю, что сделать надо так:Д91.2 (99) К68.2-доначислен НДС-непринимаемые расходы.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  9. #9
    Аноним
    Гость
    В программе был оформлен заказ и нужно было сделать его отгрузку 15 сентября. При отгрузке соот.отщёкливается ндс, реализация. Или мне этот документ нужно было нарисовать вручную, чтобы в программе ничего не светилось сентябрём месяцем?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    ну ответьте же кто-нибудь! скажите как теперь можно исправить ситуацию

  11. #11
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    так вы не начислили реализацию Д62 К90 в прошлые периоды? и естественно НДС?
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  12. #12
    Аноним
    Гость
    да. не начислили за 3 кв.

  13. #13
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    доначисляете сейчас в БУ, подаете уточненку по НДС и налогу на прибыль с уплатой недоимки и пенями.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  14. #14
    Аноним
    Гость
    я не понимаю.. уж простите. На 01.09.09 баланс кривой уже. Я не пойму - это так и надо? И если я сейчас буду доначислять - это кривизна останется - это тоже нормально?И в 4 кв.не будет никаких перекосов из-за этого?

  15. #15
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Я не пойму - это так и надо?
    да, ошибки в бухучете исправляются текущим периодом, т.е 4 кварталом.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. #16
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    На 01.09.09 баланс кривой уже.
    уберите вашу отгрузку из БУ и он не будет таким...или это другой ...Аноним?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Нет. это всё тот же. )
    Ещё и убрать из бух.учёта... Как это убрать, что именно?

  18. #18
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    В программе был оформлен заказ и нужно было сделать его отгрузку 15 сентября.
    но вы её не сделали,а теперь делаете задним числом-вот и баланс кривой...в БУ надо провести эту отгрузку после 01.10.

  19. #19
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    и на конец года (даже октября, если октябрем проведете доначисление) все расправится, но при расчете НДС, прибыли за 4 кв. держите эти исправления в уме..
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  20. #20
    svtk
    Гость

    исправительные в бухучете.

    Подскажите, как быть в такой ситуации: В ноябре 2009 обнаружены документы за 2008 год, а именно транспортные расходы с НДС.
    В ноябре 2009 расходы без НДС я отнесла на счет 91, а как поступить с НДС в бух учете не могу сообразить.
    Заранее спасибо за ответ.

  21. #21
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Туда же, если не хотите уточняться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)