Сертификацию импортного товара нам делали брокеры. Один сф выставили в июне, второй в июле, товар пришел в июле. Хотелось бы списать все это на сб/ст, но в июне списать было не на что, кроме как на расходы. Скорее всего это неправильно![]()
Подскажите, дорогие, как мне исправить июньскую ошибку и как правильно списать услуги по сертификации в июле?
Большое спасибо за ответ.


Ответить с цитированием
