×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    24.02.2006
    Сообщений
    169

    затраты на сертификацию

    Сертификацию импортного товара нам делали брокеры. Один сф выставили в июне, второй в июле, товар пришел в июле. Хотелось бы списать все это на сб/ст, но в июне списать было не на что, кроме как на расходы. Скорее всего это неправильно
    Подскажите, дорогие, как мне исправить июньскую ошибку и как правильно списать услуги по сертификации в июле?
    Большое спасибо за ответ.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    а сертифицировалась именно одна конкретная партия товара или по этому сертификату будете еще после что-нибудь завозить?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Клерк
    Регистрация
    24.02.2006
    Сообщений
    169
    Конкретная партия... два вида товара - два сертификата. т.е. на один вид - сертификат и сан-эпид. заключение, а другой не сертифицируется, а только сан-эпид. заключение (сроки действия у сертификата и у сан-эпид заключения разные)

  4. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    и как правильно списать услуги по сертификации в июле?
    ну тут все просто - "вешаете" на себесоимость данного конкретного товара.
    как мне исправить июньскую ошибку
    а июньские декларации все сданы?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. Клерк
    Регистрация
    24.02.2006
    Сообщений
    169
    да, к сожалению
    но прибыли не было, был убыток во 2 кв

  6. Клерк
    Регистрация
    24.02.2006
    Сообщений
    169
    НДС взят к зачету правомерно - сф от июня
    делаю сторно 26 60
    90 26
    99 90
    и в июле провожу УСО без НДС на сб/ст товара
    или я не права?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)