Я арендую помещение у Росимущества и часть передаю в субаренду. До 01.04. у нас была ставка 100 руб+НДС. 30% я в субаренду. Причем по условиям договора с Росимуществоя - я передавала без получения прибыли. Дохода ноль.
С 01.04. ставка аренды для меня поднялась в 2,5 раза и стала 250 руб. А с субарендатором возникла заминка по заключению доп.соглашения о повышении арендной платы (договор на 5 лет с регистрацией в ТОРЦе).
У меня Некоммер.партнерство. 30% ставила на реализацию, а 70% за счет чл.взносов.
Теперь получается что во 2-м квартале я продаю ремонт ниже с/с.
Как отразать проводками?
Раньше все в ноль сбивалось - и прибыли нет, и НДС в ноль.
А как сейчас сделать не знаю. С прибылью еще понятно - убыток. А что с НДС? Напишите пожалуйста проводки и как это отразать в декларациях. Я понимаю что это очень плохо продавать дешевле.
Раньше делала:
Начисл. аренды
20 - 76 - 30 руб субаренда
20 - 76 - 70 руб собт. нужды - потом на 86
19 - 76нал.аг - 5,4 на реал
19 - 76 нал.аг - 12,60 на 86
62 -90/1 - 35,4
90/2 - 20 - 30
90/3 - 19 - 5,4
Сейчас начисления:
20 - 76 - 75 руб субаренда
20 - 76 - 175 руб собт. нужды - потом на 86
19 - 76нал.аг - 13,5 на реал
19 - 76 нал.аг - 31,50 на 86
А продаю так же по 35,4.
Запуталась. Помогите!!!!!


