×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Взаимозачет и НДС

    Уважаемые клерки, подскажите, как правильно поступить. Оформляем взаимозачет, только не знаем как правильно. Общая сумма 500 000руб. в т.ч.НДС - 76 271-19. В акте взаимозачета указывается сумма общая или за минусом НДС, а НДС перечисляется на основании акта?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шанти
    Гость
    взаимозачет у вас на 500 тыс, вот эту сумму и указываете

  3. #3
    Blondinochka Blondinochka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    5
    В акте указываете сумму за вычетом НДС, а НДС вы перечисляете поставщику на основании приходных документов, и он Вам соответственно тоже.

  4. #4
    Маргарита Ник Маргарита Ник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,294
    В акте взаимозачета указывается сумма общая
    Да. В том числе указываете НДС.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А разве не сумма за минусом НДС указывается в акте (без оговорки НДС), а НДС перечисляется на основании акта взаимозачета?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Ответьте, пожалуйста!

  7. #7
    Юлия_К Юлия_К вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Blondinochka Посмотреть сообщение
    В акте указываете сумму за вычетом НДС, а НДС вы перечисляете поставщику на основании приходных документов, и он Вам соответственно тоже.

    согласна

  8. #8
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Юлия_К Посмотреть сообщение
    согласна
    одобряю!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  9. #9
    Архинастя Архинастя вне форума
    Клерк Аватар для Архинастя
    Регистрация
    17.01.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    355
    А можно понять, если НДС должен отдельно перечисляться для избежания неправомерного вычета по ндс, НО ЕСЛИ ВЗАИМОЗАЧЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УПРОЩЕНЦЕМ, какой смысл в этом? По любому никакого НДС к вычету не будет - упрощенец НДС не платит, а кто на ОСН от полученных от упрощенца товаров и услуг все равно никакого вычета не получит...Не пойму просто... Мы на УСН, нужно взаимозачет сделать с организацией на ОСН, они тоже предлагают просто подписать акт взаимозачета на общую сумму услуг...

  10. #10
    Ангелочек Ангелочек вне форума
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    так автор не указал изначально УСН или ОСНО - если УСН то ничего не над перечислять конечно и сумму взаимозачета ставить полную.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  11. #11
    nurochkaag nurochkaag вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    1

    ужасный взаимозачет

    почитала я тут ваши писули и мне до этого далеко, но у меня попроще вопрос, только не смейтесь! Подскажите пожалуйста как правильно составить письмо предложение по взаимозачету(я "компания" предлагаю услуги, сторонняя компания тоже предлагает услуги, мы уже на словах обо всем договорились, но они требуют бумажку для отчетности , что именно нужно излагать в письме, может у кого есть примерное письмо, я буду очень рада!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)