Уважаемые, клерки! Подскажите, как лучше поступить. НДС сдан, формирую прибыль. Обнаружила, что один документ проведен программой в 3 кв.( данные передали по телефону), а акт идет 30.06. и только сегодня его получила. Можно ли оставить все как есть и в 3 кв. отнести на 91сч. Т.К. при занесении - в полугодие образуется убыток, а хотелось показать небольшую прибыль. Не могу что-то сообразить,силов уже не хватает

