×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Сообщений
    29

    Не отражено вовремя в затратах

    Уважаемые, клерки! Подскажите, как лучше поступить. НДС сдан, формирую прибыль. Обнаружила, что один документ проведен программой в 3 кв.( данные передали по телефону), а акт идет 30.06. и только сегодня его получила. Можно ли оставить все как есть и в 3 кв. отнести на 91сч. Т.К. при занесении - в полугодие образуется убыток, а хотелось показать небольшую прибыль. Не могу что-то сообразить,силов уже не хватает
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Можно, но зачем на 91, это же затраты текущего года, относите на обычные счета затрат.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Сообщений
    29
    А разве текущий год не на 91?

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Я конечно не знаю, что у вас конкретно за затраты, но если вы в обычном порядке учитываете их на счетах 20 (23,25,26, 44), то и затраты по этому акту относите туда же.
    На 91 учитываются убытки прошлых лет.
    Но если и обычно у вас затарты идут на 91, то и эти туда же.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Сообщений
    29
    Спасибо, все поняла. 91- это неучтен. затраты (убытки) налогового периода, т.е. прошлых лет, а на данный момент у нас отчетный период

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)