Помогите!!!
Наша фирма (некоммерческое партнерство) получила от иностранной компании средства на осуществление целевого финансирования российской организации «Н». Часть полученных на валютный счет ср-в, мы перечислили организации «Н» с формулировкой «Целевое финансирование… Без НДС». Также, за счет поступивших ср-в мы осуществляем расходы с нашего р\с для организации «Н» => все документы от контрагентов на нашу фирму.
Вопрос:
1) На каком счете отразить ср-ва перечисленные на р\с организации «Н»? На 76?
2) Правильно ли то, что нет НДС?
3) Т.к. расходы производятся для организации «Н» и не являются нашими, какими проводками надо отражать полученные акты и с-ф?
4) Как отражать входной НДС по этим с-ф?


Ответить с цитированием
Эхх! Кто же мне поможет???