×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206

    Целевое финансирование

    Помогите!!!
    Наша фирма (некоммерческое партнерство) получила от иностранной компании средства на осуществление целевого финансирования российской организации «Н». Часть полученных на валютный счет ср-в, мы перечислили организации «Н» с формулировкой «Целевое финансирование… Без НДС». Также, за счет поступивших ср-в мы осуществляем расходы с нашего р\с для организации «Н» => все документы от контрагентов на нашу фирму.
    Вопрос:
    1) На каком счете отразить ср-ва перечисленные на р\с организации «Н»? На 76?
    2) Правильно ли то, что нет НДС?
    3) Т.к. расходы производятся для организации «Н» и не являются нашими, какими проводками надо отражать полученные акты и с-ф?
    4) Как отражать входной НДС по этим с-ф?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    А какие у Вас взаимоотношения с организацией Н, и почему Вы за них получали деньги?

  3. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    У нас заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому, мы обязуемся привлечь иностранного инвестора для их проекта. А иностранный инвестор желает, чтобы все расчеты проходили через нас.

  4. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Ну неужели ни кто не поможет???

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    согласно которому, мы обязуемся привлечь иностранного инвестора для их проекта
    А Вам взамен что?

  6. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Когда проект будет завершен (через несколько лет), нам по договору полагается 5% от стоимости проекта, а инвестору 45%.

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Не, инвестиционные договоры это не ко мне.

  8. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Эхх! Кто же мне поможет???
    Если инвестор прислал нам деньги по договору займа (так уж договорились они!), а мы эти деньги пересылаем фирме Н (+ расходы за нее)... доход по соглашению получим только через несколько лет... до этого три года деятельность не велась. То у меня не возникает налога на прибыль и НДС? Вот это меня мучает больше всего! Деньги приходят, расходуются, а налогооблагаемой базы как будто нет!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)