Коллеги!
Подскажите, не могу сообразить как правильно сделать исправление. В июне выяснилось, что один наш декабрьский акт(услуги) не был пподписан клиентом в декабре и пришлось переделывать его июнем(менеджеры прошляпили). Никак не могу понять. В бухучете(1С) нужно по идее сторнировать документ (акт и счет-фактуру). По НДС переподать декларацию за декабрь. А вот как налог на прибыль - включить во внереализационные расходы этого года?
И потом в 1С тогда нельзя сторнировать,так как затрагивается счет 90.1.1, а просто бух. справкой начислить убыток на 91 счет? Какую тогда делать проводку не соображу. И как тогда считать выручку этого года, за минусом этого сторно или нет? Сумма не маленькая, поэтому очень переживаю.
Наталья.

Ответить с цитированием