Старая проблема не закрывается 20 сч. Причем затраты на 20 сч. собираются под одним субконто (по подразделению), а выручка по 90 отражается по субконто "Основная номенклатурная группа" и я так понимаю конфликт из-за этого. Документ "Закрытие месяца" ругается на "плановую себестоимость", я все нстройки облазила, не понимаю где она фигурирует. И еще не начисляется амортизация, выдает надпись "Проводка № 1 <Начислена амортизация>: не заполнен счет дебета." Что я не так делаю? Всю книжку прочитала, плакаю уже.


