
Сообщение от
Кошка
ПРИВЕТ!!!!
Срочно!!!! Как всегда в последний момент!!!!
У предпр. есть обособленное в том же регионе, что и само предприятие. Уплата налога на прибыль ведется через головное подразд.
В налоговую обособленного сдается декларация по налогу на прибыль с 1 листом Прил.5 – расчетом доли налоговой базы и прибыли с указанием КПП плательщика – головной организации.
ВОПРОС по сдаче 5 Прил. в налоговую головной организ.
Показываю по организации без вход. обособленного долю – заполняю один лист 5 прилож. И показываю ли 2 лист 5 приложения, тот, что сдается по обособленному – с их долей прибыли и указанием КПП плательщика головного (точно такой же, как и в налог по обособленному) – или нет – не будет задвоения начислений?