Подскажите, пож-та, на 76.Н.1 (отложенный НДС) висит неоплаченный НДС с 4 кв. 2005 г. (Уч. политика по НДС была по оплате).
Покупатель оплатил, а мы не перечислили НДС. Сейчас буду платить и подавать уточненку за 4 кв.2005 г.
А как поступить правильней с оформлением (исправлением) книги продаж? Тогда же, кажется, еще доп. листов не было..?


Ответить с цитированием

