Это один из вариантов. А какие еще варианты уменьшения расходов интересно существуют?Не забудьте решение учредителей оформить.
Это один из вариантов. А какие еще варианты уменьшения расходов интересно существуют?Не забудьте решение учредителей оформить.
потерять подтверждающий первичный документ. Долг подтвердить актом сверки и копиями . В налоговом учете не принимать, как не имеющий документального подтверждения.
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
тоже вариант, а расходы покрыть за счет прибыли?В налоговом учете не принимать, как не имеющий документального подтверждения.
При любом варианте решение учредителей расходовать прибыль на какие-либо цели, не утвержденные Уставом, обязательно.
не очень поняла, что вы имеете в виду? бух учет в этом случае как был так и остается. а в налоговом учете эта операция убирается из расходов. усе...а расходы покрыть за счет прибыли?
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
в бух. учете я должен был бы списать на 44 счет. А если я "потерял" документы то куда списывать?бух учет в этом случае как был так и остается.
Если сдать декларацию по н/приб. к уплате, а в БУ оставить убыток, что за это дело грозит? Неверно заполнена декларация, налог не занижен и ЧТО?
martm, счет бух учета не меняется от факта принятия или нет в качестве расхода в налоговом учете. Вот с расходами по рекламе сверх норм вы что делаете в бух учете?
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Вы все до конца прочитайте. Мы здесь как раз об этом спорили.Если сдать декларацию по н/приб. к уплате, а в БУ оставить убыток, что за это дело грозит? Неверно заполнена декларация, налог не занижен и ЧТО?![]()
У меня пока не возникало таких ситуаций.Вот с расходами по рекламе сверх норм вы что делаете в бух учете?А что надо делать?
а ничегоА что надо делать?
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Так вот, в БУ грубого нарушения не будет и штрафа тоже. Отражаем- то верно все, а вот НУ неправильно ведем, какое нарушение-то? При проверке выявится, что завысили н/облагаемую базу. Плохо разве? Хотим помочь отечеству налогами!
а ничеговы знаете бух.учет я стараюсь вести в соответствии с налоговым учетом, чтобы не возникало разниц.
По ст.120 могут наказать штрафом 5 тыс. руб. и 15 тыс. руб. если неоднократно. И все. Только наврядли проверяющий пойдет на это.При проверке выявится, что завысили н/облагаемую базу. Плохо разве?![]()
martm, это ваше право, только я не очень представляю как это реализовать в условиях когда есть постоянные разницы (часть расходов не имеем права учитывать при расчета налога на прибыль например). Наверно ваша деятельность это позволяет.... редкость большая ...Вы ПБУ 18 Применяете?
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Нет. Я МП.Вы ПБУ 18 Применяете?ну почему скорее наоборт.редкость большая
ЦИтата НК:
Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика.
Не вижу грубого нарушения! Отчетность подразумевается Ф№ 1 и Ф№ 2.
ключевое слововы ведь будете изменять объект налогобложения в сторону увеличения.объектов налогообложения![]()
Извините - но имхо, то что вы делаете трудно назвать бухучетом, так что о налоговом учете вы видимо даже и не подозреваете....
То что вы делаете называется "рисовать учет так, чтобы не привлекать внимания налоговой с наименьшими издержками для себя" а при такой постановке вопроса - можете "потерять документы, и покрывать расходы из чистой прибыли" - в вашей терминологии...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
не...для средних и крупных это практически нереальная ситуация.. поэтому там вообще никто не морочит голову соответствием, мухи отдельно , котлеты отдельно..ну почему скорее наоборт.
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Хотелось бы набраться опыта у специалиста.Извините - но имхо, то что вы делаете трудно назвать бухучетом, так что о налоговом учете вы видимо даже и не подозреваете....Перечислите пожайлуста когда возникают разницы между налоговым и бухгалтерским учетом.
согласен.не...для средних и крупных это практически нереальная ситуация
martm, в любом случае, если вам так подвезло и у вас бу=ну,и декларацию вы заполняете по данным бу , то делаете так-в аналитике затратных счетов для статей по которым есть не принимаемые раходы заводите дубль этой статьи с пометкой н/о(например). При формировании данных о расходах для декларации по прибыли вы эти статьи просто не учитываете.
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Товарищи, ну должен же быть какой-то выход в такой ситуации? У нас фирма зарегистрирована больше года. Всё это время платила аренду, ком.платежи и расходы на ведение счета, а деятельности не было (у учредителей несколько фирм - эту открыли, потом появились другие дела, а эта отошла временно на второй план). Отчетность сдавалась нулевая. Теперь появился небольшой доход. Если показать все расходы, то убыток будет почти 500тыс.руб. за год, а также НДС к вычету 76 тыс.руб. Если всё это показать в налоговых декларациях, то фирме точно не поздоровится...
А в ответ тишина... Что бы Вы сделали на месте генерального этой фирмы? В смысле, стали бы показывать весь этот убыток?
Na28ta, Убыток нужно было сразу признавать. А так... Ну напишите объяснения в налоговую, если попросят.
Если бы, тако бы... А теперь то чего делать? Учредитель решил всё-таки показать все убытки (причём я решила не подавать уточненок, а провести всё в этом квартале), а вот НДС я подумываю попридержать на 19 счете...
Оснований нет. Но если сделать вид, что у меня нет сч-фактур, то и зачесть я не могу этот НДС... Ну не ставить же к возмещению почти 80тыс.!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)