Добрый день! Не оставте без внимания..
ИП, на УСН 15%. Интернет-магазин
1.товарная накладная от 16.07.2007 (ндс не выделяется)
Закупка товара.
2. сч.фактура+акт+накладная 23.07.2007
ККМ +обслуживание ККМ, ндс-18%
3. сч. фактура 24.07.2007
транспортные услуги
Вопросы: 1. Книгу ДиР начинаем заполнять со второго квартала оставляя первый пустым?
2. Приналичии и накладной и счю фактуры какой документ указывается в книге? Или оба?
3. Если в накладной несколько позиций, например ККМ, предпродажная подготовка ККМ, заполнять две разные графы в книге ДиР?
3. Если есть НДС - в кнгиге Дир указывать сумму с НДС или без? И что тогда делать? Отдельной строкой?
4. ККм каким документом вводят в эксплуатацию? Достаточно ли акта ввода, который составлен ЦТО? Стоимость больше 10000, как списывать? Сумму разделить на три (второй, третий и четвертый квартал) и равными частями списывать?
5. Есть принтер, старый, сейчас использую его для своей деятельности, необходимо ли вводить его в эксплуатацию чтобы можно было уменьшать доходы на расходные материалы для принтера?? И как, если он куплен давно.
6. Выручка будет только по кассе, каким документом оформлять в книге ДиР?
7. В банк дважды вносила первичный капитал. Объявление на взнос наличными заполняет сотрудник банка. Источник взноса указан - поступления на счета ИП. В чем отличия от внесения выручки из кассы? Не придется ли мне платить с этих сумм налоги?
8. В договоре с банком естьтакое:Начисление % ежемесячно на остаток по счетам. Эту сумму как доход оформлять? Вообще какие документы я должна получать в банке?
У меня то, что написано не сходится с реальностью. Я вот чего понять не могу, Заполненяю книгу ДиР, подвожу в конце квартала итог и вношу эти цифры в декларацию, НО!!! Вот если я пишу в расходах покупка ККМ - 14500. Потом просуммирую, но ведь не правда получится, я ведь к учету могу прнять токо 1/3...

Ответить с цитированием