Первый раз сталкнулась с такой ситуацией, помогите кто-нибудь:
Учередитель-иностранец вносит в уставной капитал ОС, стоимость которого составляет 10000 руь., на таможне уплачен НДС 1666 и там. пошлины 50 руб. Подскажите какие должны быть проводки и что делать с НДС?
