×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    106

    Счет-фактура по работам

    Возник вопрос! Первый раз выполнили работы (так мы занимаемся производством, а здесь отремонтировали изделие). Вопрос: счет-фактуру выписываем только после подписания акта приемки-передачи? Т.е. акт на выполнение работ мы составили 17.07 и отправили Заказчику. Сейчас август... Заказчик пока не подписывает акт. А я, по глупости, вместе с актом отправила счет-фактуру, также датированную 17 июля. Не имела права???? Помогите, пожалуйста, - это моя головная боль вот уже 8-ой день!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По-хорошему правильно вместе с актом передавать заказчику и счет-фактуру.
    Ну а раз не подписывает, то счет-фактуру стоит аннулировать.

  3. #3
    бухгалтер Аватар для VaSvetlana
    Регистрация
    03.08.2007
    Сообщений
    87
    Мы сначала подписываем акт выполненых работ (выступаем в роли Заказчика)...а потом нам уже предоставляют полный комплект документов...Бывают конечно случаи, что акт и доки одним числом...так что вы не переживайте, созвонитесь со своим контрагентом и спросите, провел ли он вашу с/ф июлем месяцем или нет...тогда и ваша головная боль прекратится

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    106
    созвонитесь со своим контрагентом и спросите, провел ли он вашу с/ф июлем месяцем или
    Позвонила... Они там еще подумают подписывать акт июлем, августом или декабрем. А счет-фактуры аннулируют. Хоть за это спасибо!
    И еще вопрос: пока они там не подпишут акт у меня будет висеть незавершенка? Это плохо? А в налоговом учете? Извините за глупый вопрос, новичок я.

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    пока они там не подпишут акт у меня будет висеть незавершенка? Это плохо?
    Не хорошо и не плохо, просто незавершенка. Дохода то у вас пока тоже нет.

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    просто незавершенка.
    Не всё так просто. Что в учетной политике относится к ПРЯМЫМ расходам для НУ? Проблему дальнейшего гимора поняли из вопроса?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ZloiBuhgalter, почему-то мне показалось ,что если автор занимается производством, то состав НЗП для них не должно быть новостью...

  8. #8
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ZloiBuhgalter, почему-то мне показалось
    Мне так не показалось. Судя из вопроса.

    Ну если вы настаиваете, то считайте мою реплику - рекомендацией быть по внимательнее. Хотя Ваша (Январь) фраза то-же подразумевала "разъяснения".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    106
    состав НЗП для них не должно быть новостью...
    Да, в учетной политике все прописано, но...
    Мне так не показалось. Судя из вопроса.
    У нас производство построено по плану. На месяц план дан. Выдаем в первых числах комплектующие и прочее, план за месяц обязательно выполняем, до 30-х чисел весь план закрываем. И незавершенки не остается. А я бухгалтер-новичок и про НЗП знаю только из учебников. На практике пока не столкнулась.
    Будем учиться! Спасибо за понимание!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)