Подскажите пожалуйста. В прошлом году наша фирма вместе с чешскими партнерами участвовала в выставке. Все расходы оплачивали мы. В этом году чешская фирма-партнер перечислила нам половину от истраченной нами суммы. Компенсация затрат за участие в выставке. Как я это должна учесть в бухгалтерии? Оказание услуг будет с НДС или без? Как это отражается в декларации по НДС?




