×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013

    документы с опозданием

    Счет-фактуру( сндс) и товарную накладную за17 мая мы получили 28 июля. Как праивильно оприходовать товар - маем или июлем? В мае я эту сумму не проводила.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Как праивильно оприходовать товар - маем или июлем?
    Маем - если в мае получили товар.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Маем - если в мае получили товар.
    т.е. задним числом? Несмотря на то, что квартал закрыт?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    20
    А товар когда получили, наверно в мае? Вы же уже его продаете или вовсе уже продали!? Если так, то приходовать маем и делать уточненку.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    Цитата Сообщение от Nato2208 Посмотреть сообщение
    А товар когда получили, наверно в мае? Вы же уже его продаете или вовсе уже продали!? Если так, то приходовать маем и делать уточненку.
    а счет-фактуру по новым правилам можно зарегистрировать июлем!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Если вы не продали товар ,уточненок никаких не будет. Баланс уточненный не сдают, а в декларации по прибыли в этом случае изменений не будет. НДС можно июлем зачесть

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)