ПОМОГИТЕ!!!!
1 квартал 2009
180 — 82 762
210 — 107 109 (=290 за 9 мес)
280 — 20 733 (к уменьш-ФБ)
281 — 3 614 (к уменьш Рег Б)
290 — 82 762 (на эту cумму делаю проводку в 1 с Д99К68,4)
2 квартал 2009
180 — 117 246
210 — 165 524
280 — 4 827 ( к уменьш)
281 — 43 451 ( к уменьш)
290 — 34 484
3 квартал
180 — 160 211
210 — 151 730
270 — 847 9 к доплате)
271 — 7 634 ( к доплате)
290 — 42 965
год
180 — 291 546
210 — 203 176
270 — 8 838
271 — 79 532
Подскажите, по году проводку Д99К68 на какую сумму сделать?
и второй вопрос, у меня переплата по 68,4..... можно не платить авансовые платежи? не будет ли пеней за это?
Посмотрите пожалуйста, все ли верно.
Проверьте меня пожалуйста.
1Кв2009
180=3244
190=324
200=2920
210=0
270=324
271=2920
280=0
290=3244
300=324
310=2920
2КВ
180=8288
190=829
200=7459
210=6488
220=648
230=5840
270=181
271=1619
280=0
290=5044
300=505
310=4539
3кв
180=10076
190=1008
200=9068
210=13332
220=1334
230=11998
270=0
280=326
281=2930
290=1788
300=179
310=1609
4кв
180=15003
190=1500
200=13503
210=11864
220=1187
230=10677
270=313
271=2826
290=0
Спасибо , вот тока меня гложет уплата .Что я должна уплатить, данные по сторкам 270 и 271? или то что у меня получается
начисления 13332 -15003=-1671.
У меня за год уплачено 13332, а начислено (оборот по к68.1.=стр.180 годовой)15003.
Последний раз редактировалось Таша77; 25.03.2010 в 10:49.
долг на конец дня 29.03.2010 будет составлять 15003 + 1788 - 13332 = 3459
Спасибо, может глупо прозвучит, но не совсем поняла как?Т.е получается я плачу разницу +авансы 3кв.Так?
Последний раз редактировалось Таша77; 25.03.2010 в 10:58.
давайте на примере одного фед.бюджета заполним Вашу налоговую карточку в ИФНС... сами потом по аналогии заполните для тер.бюджета и далее ведите их в экселе...
итак, давайте все свои проплаты по феде за 2009 год и в 2010 году вплоть до сегодня:
Дата ... сумма
31.03.09=3168
28.04.09=324
28.04.09=108
27.05.09=108
19.06.09=108
28.07.09=169
28.07.09=181
25.08.09=168
10.09.09=168
Вот суммы.Сумма от 31.03.2009=3168 относится к годовой 2008г.
Последний раз редактировалось Таша77; 25.03.2010 в 11:13.
А ПОЧЕМУ МОЙ ВОПРОС ПРОИГНОРИРОВАН?
Дата Начислено Уплачено Сальдо
здесь предположим, сальдо нулевое… если нет - то проставьте своё
28.04.2009 324 0 324
28.04.2009 108 0 432
28.04.2009 0 -324 108
28.04.2009 0 -108 0
27.05.2009 0 -108 -108
28.05.2009 108 0 0
19.06.2009 0 -108 -108
29.06.2009 108 0 0
28.07.2009 181 0 181
28.07.2009 168 0 349
28.07.2009 0 -169 180
28.07.2009 0 -181 -1
25.08.2009 0 -168 -169
28.08.2009 168 0 -1
10.09.2009 0 -168 -169
28.09.2009 169 0 0
28.10.2009 -326 0 -326
28.10.2009 60 0 -266
30.11.2009 60 0 -206
28.12.2009 59 0 -147
28.01.2010 60 0 -87
01.03.2010 60 0 -27
29.03.2010 59 0 32
29.03.2010 313 0 345
Спасибо большое ВАМ за помощь,буду разбираться.
а Вы не озвучили конфигурацию своей программы...
1С 7.7 Бухгалтерия.....
И вообще.....я запуталась.....получилось что много уплачено....
заведите в экселе налоговую карточку - там всё увидите...
при закрытом 68.4.2 дебетовое сальдо по группе 99.2 должно чётко равняться 291546
а за год я какую сумму в итоге должна заплатить?
за 2009 плюс авансы за 1кв. 2010 должны были заплатить 291546 + 42965 = 334511
Спасибо. и последний вопросик, если у меня переплата на конец 2009 года, я могу в 1-м кв-ле не платить авансы, или же обязана всё равно заплатить?
просто следите за сальдо расчётов с бюджетами в своих налоговых карточках... если у Вас по какому-то налогу переплата, то можете не платить... естественно...
Спасибо Вам огромное!!!! Шоб я без вас делала!!!![]()
+
Генук спасибо .Теперь я делаю платежки за год напимер в фед .бюджет будет доплата 166 и за 1 кв.2010 =179.Итого =345 Все ли я так поняла?
хотела еще спросить у меня в декларации стоит доплата фед.бюд. стр.270=313, это нормально разве?а не должна там быть сумма 345?
нормально...
270 = 190 - 220
Еще раз спасибо.Извините что надоедаю своими вопросами, еще последний вопросик-у меня получается раздел 1.1 строки 270 и 271, а раздел 1.2 не указываем ничего.Так?
За год не только не указываете, а вообще не сдаете 1.2последний вопросик-у меня получается раздел 1.1 строки 270 и 271, а раздел 1.2 не указываем ничего.Так?
да...
обратите внимание, что налоговая карточка по начислениям формируется исключительно по Разделу 1... по сданным Подразделам 1.1 и 1.2
налоговой по-фигу Лист 02 и строка 180... вот почему так важно грамотно сдавать именно Раздел 1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)