Вот какая ситуация:
Предприятие А вязло кредит в банке и передало данные средства на предприятие Б, как инвестиция в сторительство. Предприятие А находится на общепринятой системе НО, предприятие Б на УСН, при том предприятие Б часть средств направило на расчеты с кредиторами (при том даже часть кредиторов отношения к строительству не имеют вообще никакого отношения), частью средств была выплаена заработная плата и уплачены налоги с заработной платы. По сути дела получается, что в части средств будет пахнуть подрядом. Договор пока никакой не составлен (так как не понятно как его составлять). Вопрос заключается в налогообложении с той и другой стороны, а именно:
1. Как будет выглядеть ситуация с НДС у инвестора (предприятия А)
2. Как будет выглядеть ситуация с НП у инвестора (предприятия А)
3. Как будет выглядеть ситуация с УСН у предприятия Б
4. Я еще где-то прочитал, что входящий НДС предприятия Б можно раскидать на инвесторов, путем выставления ему счетов фактур. Так ли это и как в данной ситуации быть, если предприятие Б находится на УСН.
Пока вопросы все



