×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    ТП ААА ТП ААА вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    359

    Подскажите проводки, пжл.

    Покупатель дважды оплачивает один и тот же счет.
    Естественно вторую оплату хочет получить назад.
    Какие проводки сделать по поступлению и при возврате денег, если мы знаем, что сумма ошибочная и будет возвращаться однозначно.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    51 - 76
    76 - 51
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    проведите через 76 счет, чтоб не начислять НДС на аванс лишний раз

  4. #4
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    51-76
    76-51
    Но если возврат будет производиться в следующем налоговом периоде (для НДС) то лучше сделать:
    51-62,2
    19-68 НДс с аванса.
    62,2-51
    68-19 принят к вычету НДС с аванса.
    Можете конечно и по первому варианту пройти, но при проверке налоговики докопаются. Скажут что аванс.

  5. #5
    ТП ААА ТП ААА вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    359
    Цитата Сообщение от xboct Посмотреть сообщение
    в следующем налоговом периоде
    В разных месяцах одного квартала....

  6. #6
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    Здесь нет аванса и нет НДС. Обсуждалось много раз.

  7. #7
    Маргарита Ник Маргарита Ник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,294
    В разных месяцах одного квартала....
    Если НДС сдаете ежемесячно, то полагаю, нужно в первом месяце (когда получены деньги) показать НДС с аванса к уплате, а в другом месяце (когда деньги возвращены) к зачету.

  8. #8
    ТП ААА ТП ААА вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    359
    А может такой вариант (собрала из ваших проводок):

    ИЮЛЬ (выписка банка):
    51-62,2
    19-68 НДс с аванса.

    АВГУСТ (получили письмо от покупателя, что они ошиблись):
    62,2-76
    68-19 принят к вычету НДС с аванса.

    СЕНТЯБРЬ (вернули деньги):
    76-51

  9. #9
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Чтоб железно не было аванса через банк пусть письмо направят. дескать заем беспроцентный вернуть тогда то. Тогда уж точно авансом не признают.

  10. #10
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не надо НДС начислять с ошибочно перечисленной суммы.
    Best regards, Михаил

  11. #11
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Конечно не надо. Только доказательств нужно побольше собрать, что ошибочный платеж был. А то будут потом нервы трепать.

  12. #12
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    через банк пусть письмо направят
    С каких это пор банк в почту превратился?
    дескать заем беспроцентный вернуть тогда то.
    Изначально речь шла об ошибочном платеже (то, что один и тот же счет оплачен дважды легко подтверждается одинаковым назначением платежа в обеих платежках). Откуда вдруг заём возник?
    Нет, ну можно, конечно, на пустом месте воздвигнуть гору из документов..... Каждый решает для себя. Я считаю ответ mvf исчерпывающим для данной ситуации.

  13. #13
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Цитата Сообщение от jul-2000 Посмотреть сообщение
    С каких это пор банк в почту превратился?
    Очень давно. И не в почту. Просто когда сами письмо передает о назначении платежа, налоговая может начать палки в колеса ставить, если им это выгодно. А если пришло письмо из банка,то они затыкаются.
    Дело касается случаев когда слали заем, а написали что оплата за услуги. И начинаешь бодаться.

  14. #14
    Милеша Милеша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2007
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    346
    Письмами надо обменятся между организациями и все.

  15. #15
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    xboct, нет закона, устанавливающего, что корреспонденция фирмы идет через банк И по данному конкретному вопросу после вопроса "а на основании чего через банк? -
    они затыкаются

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Чтобы вернутьошибочеую сумму надо получить письмо от той организации (мол. отправили ошибочно, просим вернуть). Этого вполне хватит как обоснование не начислять НДС, и фиксировать на сч.76.

    Мне так ка-а-а-жется.

  17. #17
    Ольга Сергеевна Ольга Сергеевна вне форума
    Клерк Аватар для Ольга Сергеевна
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    227
    Не надо НДС начислять с ошибочно перечисленной суммы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)