Помогите, плиз. Первый раз.
На экспорт должна была пойти система в целом, а ушла частями - часть в июле, часть в августе.
Ставить ли в декларацию НДС за июль эту часть?
И нужно ли какие-либо документы предъявлять с декларацией или до 181 можно собирать и подавать отдельно?
Или показать в декларации когда все соберем в 6 раздел?



