×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк
    Регистрация
    20.08.2007
    Сообщений
    7

    Помогите с проводками по уплате НДС налоговый агент

    Добрый день. Впервые столкнулась с уплатой НДС в качестве налогового агента. Мы уплачиваем НДС за счет собственных средств (т.е. компания-нерезидент, оказывающая услуги, не возмещает сумму НДС, перечисленную нами.
    Какие будут проводки.
    Как это можно провести технически в 1 С 7,7?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    бух справка
    91 68

  3. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Мы делали 19-68, 68-19.
    Последний раз редактировалось AndyGr; 20.08.2007 в 16:43.

  4. Аноним
    Гость
    А как быть с записью в книге продаж? на основании чего вносить запись?

  5. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    При исполнении обязанностей налогового агента организация выписывает счет-фактуру и регистрирует его в книге продаж (п. 16 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914).

    "В книге продаж регистрируются выписанные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость... ... а также при исполнении обязанностей налоговых агентов."

  6. Клерк
    Регистрация
    20.08.2007
    Сообщений
    7
    а счет-фактура выписывается на имя нашей организации?

  7. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Я считаю так: для уплаты НДС выписываете от своего имени на них, при вычете от них себе.

  8. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Столкнулась с аналогичным вопросом. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла?
    41 - 60 импортный товар поступил на склад.
    76 - 51 оплачен НДС
    19 - 76 начислен НДС таможне (выписываем с-ф. полученный (в нем только одна графа №8 НДС)
    68 - 19 зачтен НДС
    76 - 68 , делается запись в книгу продаж, выписываем с-ф. на продажу (в нем только одна графа №8 НДС)
    68 - 76 ?????????????? Остались не закрытые 2 счета. Какой операцией мы это делаем? Запись в книгу покупок делает проводку с 19 счетом.
    Последний раз редактировалось Valetta; 24.09.2007 в 15:12.

  9. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Кто-нибудь начисляет на счет 68 ??????????
    41 - 60 импортный товар поступил на склад.
    68 - 51 оплачен НДС
    19 - 76 начислен НДС таможне (выписываем с-ф. полученный (в нем только одна графа №8 НДС)
    68 - 19 зачтен НДС
    76 - 68 , делается запись в книгу продаж, выписываем с-ф. на продажу (в нем только одна графа №8 НДС)
    Может быть так?

  10. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Valetta,
    76 51 - уплачены таможенные пошлины
    76 51 - уплачен НДС на таможню
    41 60 - оприходован товар
    19 76 - учтен НДС по ГТД
    41 76 - таможенные пошлины отнесены на себестоимость
    68 19 - НДС к вычету

  11. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    у меня возник этот вопрос после общения с коллегой, фирма которой арендует помещение у КУГИ и платит НДС напрямую в налоговую инспекцию, т.е. как налоговый агент. Она пытается разобраться, надо начислять НДС по кредиту 68 счета и заносить сумму в книгу продаж или нет?

  12. Клерк
    Регистрация
    18.12.2006
    Сообщений
    47
    Попробуйте посмотреть здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=132325

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)