×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2007
    Сообщений
    18

    Помогите помогите!!!!!!!

    Мы через кассу вылдали сотруднтику сумму он на нее купил канц.товары в магазине ему дали ТН и С\Ф + чек как мне правильно провести его по 1С
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    оформить документ"Авансовый отчет"

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2007
    Сообщений
    18
    Я оформила но как мне тогда поставить на приход канц.товары, приход от поставщика

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2007
    Сообщений
    18
    Пришли ведь документы ТН И СФ или их просто прикладывать к авансовому отчету

  5. #5
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Mуся, оформили как? Корресп. счет какой указали?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2007
    Сообщений
    18
    jul-2000
    26

  7. #7
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    26
    А подумать? Сотрудник купил
    канц.товары
    . А их мы приходуем на 10 счете. И уже с 10 списываем на 26, по мере отпуска.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2007
    Сообщений
    18
    Спасибо огромное я немного ступила

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2007
    Сообщений
    23
    1.Д 76, 60 К 71 (авансовый отчет)

    2. Д 10 К 60,76 (Учет мат-ов)
    Д 19 К 60,76

    3. Д 26 К 10...........(списание)
    Но только в том случае если это постоянный ваш поставщик....если же не то думаю что сразу можно списать на затраты....при оформление авансового отчета.

  10. #10
    Клерк Аватар для Vladko
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    307
    Зачем сразу на затраты, вполне хватит Д10 К71 при разовом поставщике. Авансовый отчёт это позволяет делать (если конфигурация не 1с:Производство). А затем уже по факту передачи канц.товаров в подразделение Д26 К10

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Ага, а счет фактура при авансовом отчете делается отдельно, как сч/ф полученный. оН даст проводку в авансовом Д19К60. п.ч. безщ него 71 не сойдется.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    оговорилась, Д19К71.

  13. #13
    Клерк Аватар для Vladko
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    307
    .е. можно ;-) Сч-ф на основании авансового вводится и да, делает проводки Д19 К71.
    Смотрю в текст программы 1с:Бухгалтерии, всё должно сойтись.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)