×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. #1
    Фень Фень вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360

    Покупка билетов

    Купили билеты для командировки по безналу.
    Оприходовала:
    Д 50.3 К 60 1000
    Д 19 К 60 180

    Выдала подотчетному лицу билеты:
    Д 71.1 К 50.3 1000 ?

    Отчитался подотчетник после командировки (билет без выделения НДС, на общую сумму)
    Д 44 К 71.1 1180.

    Где я неправильно делаю? Что делать с это разницей на сумму НДС, которая повисает на 71? Подскажите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Маргарита Ник Маргарита Ник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,294
    Д 71.1 К 50.3 1000
    А почему потом такая проводка?
    Д 44 К 71.1 1180

  3. #3
    Фень Фень вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360
    Не совсем поняла по которой проводке вопрос.
    Первая проводка это выдача билетов подотчетному лицу. Нужно делать на сумму билетов? Тогда что делать с разницей на 50.3?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    проводка правильная. только сумму надо без НДС относить на 44 счет. При покупке по безналу вам дали счет-фактуру?

  5. #5
    Фень Фень вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360
    Да, счет фактуру дали. Меня смущает, что билеты на полную сумму и выделения НДС в билетах нет. То есть будет нормально, если я самостоятельно выделю НДС и в затраты поставлю сумму меньше чем по билету?

  6. #6
    Маргарита Ник Маргарита Ник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,294
    проводка правильная
    Неправильная.
    Потому что
    сумму надо без НДС относить на 44 счет
    Вторая проводка должна быть такая:
    Дт44 Кт71.1 1000

  7. #7
    Аноним
    Гость
    все проводки в вопросе правильные, только сумма в проводке Д44 К71 1000 руб. ( без НДС)

  8. #8
    Фень Фень вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360
    Спасибо всем за ответы. Поняла свою ошибку.

  9. #9
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Выделить НДС до того момента когда услуга будет оказана (сданный авансовый отчет с приложенным билетом) НЕЛЬЗЯ. Выдать на подотчет билеты без НДС тоже нельзя, странно как-то получается, билеты на руках у сотрудника на сумму без НДС
    Дт 50.3 Кт 60.1 получены билеты
    Дт 71.1 Кт 50.3 выданы билеты
    После фактического оказания услуг по перевозке
    Дт 44 Кт 71.1
    Дт 19.3 Кт 71.1
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  10. #10
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    странно как-то получается, билеты на руках у сотрудника на сумму без НДС
    Думаю, ничего странного. Ведь ничего нет странного в товаре на складе без ндс?

  11. #11
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Может быть и ничего страшного, если бы билеты лежали на складе, а то они на подотчете. Вы же не продаете товар без НДС (два пишем, НДС в уме ?
    А как вы собираетесь принять НДС к зачету на основании чего?
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  12. #12
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Счета фактуры и фактически оказанной услуги.

  13. #13
    Мамочка Мамочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2004
    Сообщений
    217
    А не проще оприходовать эти билеты на 10 и не выдавать под отчет?

  14. #14
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    билеты на 10
    Стены оклеивать?
    не выдавать под отчет
    прально, пусть пешком в командировку ходит...

  15. #15
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Счета фактуры и фактически оказанной услуги.
    1. Услуга оказана не по факту выдачи билета в подотчет, а по факту полета
    2. Если счет-фактура выдается концом месяца, а билет подотчет в начале месяца, то как выделить НДС? На основании билета? Но у вас на руках его тоже нет
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  16. #16
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от Мамочка Посмотреть сообщение
    А не проще оприходовать эти билеты на 10 и не выдавать под отчет?
    Может быть было бы проще, если бы не было допустим такого документа "Приказ от 31 октября 2000 г. N 94н" "На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации ...оплаченные авиабилеты и другие денежные документы"
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  17. #17
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. Услуга оказана не по факту выдачи билета в подотчет, а по факту полета
    Безусловно, поэтому вычет после отчета, конечно.
    Если счет-фактура выдается концом месяца, а билет подотчет в начале месяца, то как выделить НДС
    так ить
    счет фактуру дали
    уже

  18. #18
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Дт 50.3 Кт 60.1 получены билеты
    Дт 71.1 Кт 50.3 выданы билеты
    После фактического оказания услуг по перевозке
    Дт 44 Кт 71.1
    Дт 19.3 Кт 71.1
    Я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Потому что, к примеру, выданный сотруднику билет может быть по тем или иным причинам сдан. Другими словами - это те же деньги, и выданы они в размере 1180, а не 1000.
    И НДС на 19 счет предпочитаю относить ПОСЛЕ того, как оказана услуга (получены ТМЦ), а не до того.

  19. #19
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Сначала билет, потом счет-фактура!
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Безусловно, поэтому вычет после отчета, конечно.
    Имея руках билет, вы произвели аванс авиаперевозчику за перелет, а НДС вычитаете из билета на основании чего?
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  20. #20
    Mila99 Mila99 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2007
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    Я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Потому что, к примеру, выданный сотруднику билет может быть по тем или иным причинам сдан. Другими словами - это те же деньги, и выданы они в размере 1180, а не 1000.
    И НДС на 19 счет предпочитаю относить ПОСЛЕ того, как оказана услуга (получены ТМЦ), а не до того.

    так ведь счет-фактуру дали и накладную дали, следовательно билет получили.

  21. #21
    Mila99 Mila99 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2007
    Сообщений
    63
    НДС принимается к зачету на основании счета-фактуры

  22. #22
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Сначала билет, потом счет-фактура!
    Cressis, Вы не верите автору вопроса ?
    выданный сотруднику билет может быть по тем или иным причинам сдан
    Тут могут быть сложности, но они преодолимы

  23. #23
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    так ведь счет-фактуру дали и накладную дали, следовательно билет получили
    А получение билета делает оказанной услугу по перевозке???? Сотрудник вообще может никуда не поехать!

    Тут могут быть сложности, но они преодолимы
    Вот не люблю я преодолевать сложности, возникновения которых можно избежать вообще. Если сотр, к примеру, сдаст обратный билет и купит себе другой - начнется свистопляска, потому что в подотчете числится ден. документ на сумму 1000, а сотр получил деньгами 1105, к примеру.

  24. #24
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от Mila99 Посмотреть сообщение
    НДС принимается к зачету на основании счета-фактуры
    мы говорим о выделении на 19.3. Фактически произведен аванс авиаперевозчику до момента оказания услуги,
    Andyko, или вы со всех своих выданных авансов выделяете НДС?
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  25. #25
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Аванс перевозчику не приходуется на 50.

  26. #26
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Andyko, то есть вы считаете, что выдав билет, авиаперевозчик вам уже оказал услугу?
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  27. #27
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Cressis, где я это говорил?
    Я говорю, что получив акт и счет фактуру, я вправе выделить ндс на 19 счет. Ни зачесть его, ни отразить в расходах сам проезд при этом я не могу. Не приписывайте мне лишнего, ладно?

  28. #28
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Ладно. Тогда скажите, когда появляется право на выделение НДС при получении услуги?
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Право выделения появляется, когда вы приходуете денежный документ (билет, он у вас уже фактически есть) и счет-фактура.

  30. #30
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    То есть до момента оказания услуги?
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)