×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    Фень Фень вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360
    Ух какие тут дебаты...
    По поводу определения момента когда услуга будет оказана: перевозчик и продавец билетов разные юрлица. То есть продажа билетов уже осуществлена фактически. Значит НДС зачесть можно (по аналогии с купленным, но не проданным товаром). Другое дело что билеты еще не использованы.
    Andyko , какие по Вашему тогда проводки будут правильными? Напишите пожалуйста их с суммами (потому что в них главный вопрос). Спасибо.

  2. #32
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Д 50.3 К 60 1000
    Д 19 К 60 180
    Д 71.1 К 50.3 1000 ?
    Д 44 К 71.1 1000.
    Д 68 К 19 180.
    Написал...
    Кстати - я, кажется, не говорил, что вариант Cressisа и Шмымзика неправильный.

  3. #33
    Фень Фень вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360
    Я внимательно читала, видела что не говорили. Уточнила чтобы внести окончательную ясность. Спасибо большое.

  4. #34
    Cressis Cressis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от Фень Посмотреть сообщение
    Ух какие тут дебаты...
    Значит НДС зачесть можно (по аналогии с купленным, но не проданным товаром)
    Фактически вы приобретаете не сами бумажные билеты, а право на перелет. Причем здесь вычет Ндс - по меньшей мере странно
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Cressis Посмотреть сообщение
    Фактически вы приобретаете не сами бумажные билеты, а право на перелет. Причем здесь вычет Ндс - по меньшей мере странно
    Оплачивая абонентскую плату за телефон вы тоже покупаете право на телефонные газговоры и предявление НДС по абонплате никомк не кажется странным....

  6. #36
    Алёнка-бух Алёнка-бух вне форума
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    у нас билеты куплены за нал, из подотчетных...
    отчитались мне по авансовому в августе, когда приехали, ездили в конце июля, а билеты брали в конце июня...
    получается, что НДС попадет во 2 квартал? по дате оплаты билета?
    а расходы я спишу в 3 квартале, по авансовому отчету?

    в книгу покупок мне ставить дату покупки билета или дату самого билета?
    Сама удивляюсь

  7. #37
    bucha bucha вне форума
    Клерк Аватар для bucha
    Регистрация
    06.09.2007
    Адрес
    Tyumen
    Сообщений
    101
    На мой взгляд, когда отчитались, тогда и запись книги покупок нужно делать, т.е. датой авансового отчета, вы же не можете принять НДС по тому, что еще не оприходовано, а в книге покупок указываете дату самого билета.

  8. #38
    Алёнка-бух Алёнка-бух вне форума
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    а в дате оплаты - дату покупки билета или ничего?
    Сама удивляюсь

  9. #39
    bucha bucha вне форума
    Клерк Аватар для bucha
    Регистрация
    06.09.2007
    Адрес
    Tyumen
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Алёнка-бух Посмотреть сообщение
    а в дате оплаты - дату покупки билета или ничего?
    Да, дата покупки

  10. #40
    Наташа85 Наташа85 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    126

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    А получение билета делает оказанной услугу по перевозке???? Сотрудник вообще может никуда не поехать!


    Вот не люблю я преодолевать сложности, возникновения которых можно избежать вообще. Если сотр, к примеру, сдаст обратный билет и купит себе другой - начнется свистопляска, потому что в подотчете числится ден. документ на сумму 1000, а сотр получил деньгами 1105, к примеру.
    Здравствуйте. тема конечно старая, но малоли кто поможет. У нас в компании вышла как раз такая ситуация как расписана выше- мы выдали билет без НДС,а сотрудник сдал билет и получил деньгами больше чем стоимость билета- т.к. на нем числится этот билет без НДС. Что в этом случае делать? как провести эту разницу? Уже все перелопатила ни где нечего не нашла.
    Спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)