×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    17

    НДС по договору реализации

    Всем привет! Подскажите как учитывать НДС при договоре реализации, т.е. отгрузка раньше проплаты. И как учитывать НДС по проплатам если проплаты не попадают под один отчетный период, как определять налоговую базу?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Andyko; 22.08.2007 в 14:09.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Для начала уточните, что имеется ввиду под "договором реализации" - комиссия или особый переход права собственности

  3. #3
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    т.е. отгрузка раньше проплаты
    все просто: отгрузили - начислили.
    НДС по проплатам
    авансы или последующая?

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Что подразумевается под договором реализации?
    НДС считаем по отгрузке, полученные авансы попадают в налогооблагаемую базу. Подробности -гл.21 НК РФ
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    17
    НДС последующая. Договор реализации с переходом права собственности.
    Последний раз редактировалось Andyko; 22.08.2007 в 14:10.

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Январь, AZ 2 ,
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Договор реализации с переходом права собственности.
    Все равно непонятно. Когда, кому, от кого и как переходит?
    НДС последующая
    Это я вообще не понимаю
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    17
    проплаты будут поступать по отчетам по продажам. как в этом случае быть и на какой счет все это вешать?
    Последний раз редактировалось Andyko; 22.08.2007 в 14:11.

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас часом не договор комиссии?

  10. #10
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    по отчетам по продажам
    Ага, что-то проясняется. У вас товар взят на реализацию? Право собственности осталось у продавца? Вы продаете товар и отчитываетесь по продажам? В таком случае вы платите НДС только со своего вознаграждения.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    17
    не совсем так. мы заключаем договор на то чтобы компания продавала наш товар, нам предоставляют отчет о продажах и на основании этого производят оплату.
    Последний раз редактировалось Andyko; 22.08.2007 в 14:12.

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Тогда, при получении отчета, вы начисляете НДС к уплате. Последующая оплата товара здесь никакой роли уже не играет.

  13. #13
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    мы заключаем договор на то чтобы компания продавала наш товар
    Тогда, авансы, поступившие на счет компании-агента, должны также отражаться в отчетах и попадать у вас под налогообложение.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)