×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Сообщений
    24

    курсовые разницы

    Помоги пожалуйста разобратся с курсовыми разницами.
    27 числа получили ден.средства (вознаграждение по агенскому договору и возмещаемые расходы) в сумме 8000 евро.
    30 числа
    продаем валюту и возникает положительная курсовая разница 200 руб.
    Д52 К91/1
    Надо ли на эту курсовую разницу делать с/фактуру?
    Может кто то знает как в 1С (типовая конфигурация) вести расчеты по агенским договорам (услуги).
    Заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Надо ли на эту курсовую разницу делать с/фактуру?
    Не надо.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А разве 1С сама не делает пересчет валюты и подсчет курсовых разниц при проведении выписок по валютному счету?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Сообщений
    24
    А разве 200 руб. не увеличивает сумму вознаграждения и возмещ.расходов?
    когда же составляется с/фактура на пол.кур.разницы?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А разве 200 руб. не увеличивает сумму вознаграждения и возмещ.расходов?
    Нет. Это прочие доходы (без НДС)
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Может кто то знает как в 1С (типовая конфигурация) вести расчеты по агенским договорам (услуги).
    я делаю возмещаемые на 76
    агентское К90 Д62, К62 Д76 (удобнее видеть все вместе)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Сообщений
    24
    Stet.a, видимо вы специалист в агенстких договорах, напишите пожалуйста новичку всю цепочку: от поступления ден.средств до распределения курсовых разних между вознаграждением и расходами.

  8. #8
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    курсовые вы не распределяете, они на 91 одной суммой пойдут по мере возникновения.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Сообщений
    24
    а потом эти курсовые разницы разве не надо было относить или на доходы или на расходы, уменьшающие налог.базу по прибыли?

  10. #10
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    положительные-доходы
    отрицательные-расходы
    может я вопрос не понимаю?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Сообщений
    24
    Что касается курсовых разниц по вознаграждению все так. А по возмещ.расходам курсовые разницы , если я не ошибаюсь мы относим на счет принципала, это ведь не наши доходы (расходы)?

  12. #12
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    не слышала о таком, очень сомневаюсь

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Сообщений
    24
    1 С в типовой конфигурации предусмотрена для ведения посреднических сделок или нужна специальная программа?

  14. #14
    Клерк Аватар для Ольга Сергеевна
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    227
    Вы получили деньги это Ваше вознаграждение, все к/р тоже ваши (не путайте с суммовыми разницами)

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    продаем валюту и возникает положительная курсовая разница 200 руб
    А разве продажа валюты имеет отношение к вашим агентским делам?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Не пугайтесь.Все нормально.
    По агентскому получили 8000 евро. Это ваша выручка или платеж который вы будите транзитеть? И как будите в рублях или евро?
    1.Если это ваша выручка то счет уже 90. 200 руб. это тоже ваш доход, но по другому счету 91.
    В декларации отражается это в разных строках, но имеет отношение к прибыли.
    2.Если это платеж, который прошел через вас и вы с него удержите свою выручку, то это 76 счет, потом после сделки выставите счет фактуру партнеру и занесете доход на 90 счет.
    Вы спутали взаимоотношения в рублях и евро. Если договор ведется в рублях, а расчеты в евро, то курсовые разницы считаете в рамках договора, если договор в евро и расчеты в евро,то все курсовые разницы положительные или отрицательные лягут на вас. счет 91.1 и счет 91.2.
    К стате. у меня 1с не считает в налоговом учете курсовые разницы автоматически. Проверьте налоговый учет когда бутите расчитывать период. Если что - в ручную.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)