×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    аноним
    Гость

    Осторожно Правильно ли плачу НДС?

    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я плачу НДС (ИП на ОСНО, ежеквартальный НДС):
    1.совокупная сумма НДС из выставленных мною за квартал сч-фактур покупателям - (минус) сумма НДС из счетов-фактур поставщиков деталей, полученных за тот же квартал = сумма НДС в бюджет?
    2. А за 4-й квартал я считаю так: весь выставленный мною НДС в сч-ф покупателям - (минус) весь входящий НДС за год - (минус) НДС, который уже оплатил за первые три квартала.

    p.s. В налоговой сказали, что ИП работают по "отгрузке".
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    По отгрузке, только разницы в методе расчета между кварталами нет никакой.Поэтому про 4 квартал - непонятно.
    И еще неплохо бы в базе начисления учитывать авансовые платежи.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Если не получаете от покупателей авансов, то примерно так.
    2. За год не надо НДС считать, только за кварталы, каждый отдельно.
    3. По отгрузке работают все.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Я про это и говорю, что по итогам года собираем все счета- фактуры с поставщиков, оплаченные в разных кварталах и вытекает общая сумма... Бр-р-р!!! Проще говоря: веду журнал сч-фактур в Excel, выделяю курсором всю сумму НДС из выставленных сч-ф и минусую также выделенную за весь год сумму входящего НДС. Из получившегося результата минусую НДС, оплаченный в 1,2,3 кварталах, вот у меня и получается сумма за 4-й кв.
    В налоговой вопросов не было за 2006г. по НДС. Просто я сомневаюсь, что они внимательно смотрели. А вдруг!!!

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Аноним, не надо в 4 квартале весь год считать. 4 квартал считается так же как любой другой.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    значит заявление на возврат подавать? Получается же переплата. А так я сам за них посчитал. Без обмана. На возврат подашь - проверками за....ют.

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Уточненную декларацию для начала. Правильным методом заполненную

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Т.е., сначала просто декларацию за 4-й кв по НДС, а по-позже еще и уточненку?

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Если Вы про будущий 4 квартал, то сразу стоит правильно считать.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    я про 2006г. 4-й квартал.

  11. #11
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    я про 2006г. 4-й квартал.
    А не припозднились ли Вы с ее подачей?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Я же не говорю, что не подал декларацию. Просто у меня прошла камералка по НДФЛ, значит и по НДС может быть за 2006г. Вот я засомневался в правильности моих действий.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос: в сентябре ожидается поступление на счет более 2 млн.руб. Как отчитаться по НДС? Тремя декларациями? Платить тоже тремя платежками за каждый месяц?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    866
    если превысили 2 млн. начинаете сдавать и платить месячный НДС начиная с месяца в котором произошло превышение

  15. #15
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Еще вопрос: в сентябре ожидается поступление на счет более 2 млн.руб. Как отчитаться по НДС?
    Налоговый период по НДС зависит не от поступления денег, а от объема реализации.

    То есть, на пальцах: когда отгрузка перевалит за 2 млн, тогда и начнете отчитываться и платить ежемесячно.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    значит и по НДС может быть за 2006г
    Камералка не может. Сроки прошли. Только выездная.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Налоговый период по НДС зависит не от поступления денег, а от объема реализации.

    То есть, на пальцах: когда отгрузка перевалит за 2 млн, тогда и начнете отчитываться и платить ежемесячно.

    Я был абсолютно уверен, что НДС зависит от количества поступлений на р/сч!!!
    Значит, если мне поступят на р/сч 10 млн. руб., а я реализую продукции на 1 999 999 руб. ежемесячно, то НДС остается поквартальный?

  18. #18
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Остается.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Ну еще и с оставшегося аванса начислить и заплатить 18%.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну еще и с оставшегося аванса начислить и заплатить 18%.
    С какого аванса? Не понимаю о чем речь. Если можно, поподробнее объясните.

  21. #21
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Полученные авансы увеличивают обычную налоговую базу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)