×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152

    Камеральная в первый раз - несколько вопросов

    Суть дела такова: Все это дело первый раз за 9 лет. Пришло требование из налоговой о предоставлении сведений по НДС за второй квартал. Предполагаю что все это из за того что впервые подал сведения на возмещение НДС - сумма копеечная, прмерно 100р. Обороты за период тоже небольшие, около 60000 Требуют заверенные должным образом копии
    1 Книгу продаж (не велась 2 года) нужно ли писать за весь период или достаточно заполнить за нужный период и отксерить (кстати она должна быть прошнурована?)
    2 Книгу покупок - те же вопросы что и с книгой продаж
    3 Книгу выставленных и полученных счетов фактур - те же вопросы что и с книгой продаж
    4 Первичные банковские и бухгалтерские документы - что понимать под этим с банком понятно , а вот нужны ли накладные и с/ф выставленные мною или нет?
    5 Книгу учета доходов и расходов - накладные подтверждающие оприходование ТМЦ, товаросопроводительные документы - вопрос тот же писать за весь период или только за нужный квартал
    6 Договора на поставку товара - Интересует вопрос договора между мной и продавцом ТМЦ или между мной и покупателем или те и другие

    Просто не хочется искать и нести лишнее , да и чем больше несешь тем больше вопросов, понимаю что вопрос от чайника и так вести дела нельзя но вот так случилось Заранее всем ответившим огромное спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Вообще, в требовании должен быть указан срок за какой период представить документы.
    По своему опыту:
    1-2. Представить книги только за 2 квартал
    3. Копии счетов-фактур выставленных и полученных за 2 квартал
    4. Такое расплывчатое понятие с бухгалтерскими документами позволяет ничего не предоставлять.
    5. Непонятно совсем, вы что на УСНО?
    6. Договора по тем контрагентам, которые фигурируют в книгах во 2 квартале.

  3. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    4. Такое расплывчатое понятие с бухгалтерскими документами позволяет ничего не предоставлять. -
    ЭТО КАК ?

    5. Непонятно совсем, вы что на УСНО? -
    НЕТ НА ЕСН

  4. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    И еще вопрос в догонку? Если на платежке в примечании написано без НДС , а я эту платежку посчитал с НДС и внес сумму в декларацию - Как быть?

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    nick1605, вообще-то просто неслыханная наглость - не ведя ни одного нужного документа по учету НДС, еще умудриться подать на его возмещение Уж извините.
    НЕТ НА ЕСН
    Вы что, индивидуальный предприниматель?
    Даже не знаю, что и посоветовать... Восстанавливать учет за два года?

  6. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    Да индивидуальный предприниматель

    nick1605, вообще-то просто неслыханная наглость - не ведя ни одного нужного документа по учету НДС, еще умудриться подать на его возмещение Уж извините

    Да ничего - не стоит извинений
    Что тут такого если по первичке так получилось, как вышло так и написал.

    Даже не знаю, что и посоветовать... Восстанавливать учет за два года?

    А если восстановить только за нужный период- ведь требуют только заверенные копии, а копииможно предоставить за период необходимый для проверки

    Вобщем то не вопрос первичка вся есть, думал есть какой другой выход - значит придется писать

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Все это дело первый раз за 9 лет.
    И что ж Вас дернуло поставить НДС к возмещению Еще б 9 лет может быть проблем не знали.
    Книги писать надо с начала года.

  8. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    Я же говорю так вышло по первичке- купил товара больше чем смог продать.
    Книги писать с начала года это я так понял как минимум. Повторю свой вопрос должны ли быть прошнурованы и пронумерованы книги покупок, продаж, и регистрации счетов фактур?

  9. Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Повторю свой вопрос должны ли быть прошнурованы и пронумерованы книги покупок, продаж, и регистрации счетов фактур?
    да
    вы в налоговую все равно копии понесете.
    я сшивала копии листов книг покупок и продаж только за проверяемый период. Копии счетов-фактур, чтобы каждую не заверять, сшивала вместе с журналом регистрации, нумеровала и сзади печатью заверяла.

  10. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    Я имел ввиду книги как таковые а не копии страниц сшивать или нет?
    И могут ли требовать принести оригиналы книг - это к вопросу если написать только за нужный период и сделать копии? И еще - достаточно счетов-фактур или нужны и накладные?

  11. Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    оригиналы тоже сшивать надо. Но я это обычно делаю, только если налоговая попросит их на проверку предоставить, а так просто в папке лежат - мало-ли что поменять потребуется, не перешивать ведь каждый раз заново.
    Копии накладных налоговая обычно тоже просит при проверки НДС. Мотивирует этот тем, что товары должны быть на учет приняты (соответсвенно, в накладных с стороны покупателя должны быть проставлены подписи МОЛ, печати, штампы, подтверждающие принятие на учет). Но если в требовании конкретно не написано, что надо предоставить накладные, то зачем утруждать себя лишней работой?

  12. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    Irinka! Ваши советы мне особенно важны т,к, мы из одного города
    Книги сшивать и заверять собственной печатью или в налоговой - если собственной то все понятно, если в налоговой то не представляю как прошить их после того как попросят? И такой вопрос: давным давно писал заявление на принятие налоговой политики по факту оплаты товара , ату узнаю что с 2006 действует один закон - по факту отгрузки , а я то свою бухгалтерию и расчеты по НДС веду по старому, чт может быть за это и обязан ли я был знать о вступивших изменениях если они не имели широкой огласки , такой как например изменения в КАПП. Просто я отдаю товар на реализацию и бывает оплачивают мне его через 3-4 месяца и могут вернуть, а если налоговая политика по факту отгрузки то НДС заплати а возмещение потом по новому закону олько после камералки а оно мне надо? Есть ли какие способы борьбы с этим?

  13. Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    c 2006 года - НДС по только по отгрузке. Но и к вычету налог можно принять не дожидаясь оплаты: т.е. если вы получили от поставщика товар, но еще не оплатили, НДС все равно можно принимать к вычету.
    Широкая огласка как раз была, просто вы видимо проспали.
    Теперь исправить ситуацию можно только подав уточненки по НДС начиная с 2006 года.
    Книги заверяются собственной печатью.
    Единственное исключение - книга доходов и расходов - ее надо заверять в налоговой, но если она ведется в электронном виде, то это делается по окончании года. А за текущий период можно распечатать и заверить своей печатью (у меня такое "прокатывало" года 2 назад).
    Последний раз редактировалось Irinka; 31.08.2007 в 09:14.

  14. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Irinka Посмотреть сообщение
    Теперь исправить ситуацию можно только подав уточненки по НДС начиная с 2006 года.
    Книги заверяются собственной печатью.
    Единственное исключение - книга доходов и расходов - ее надо заверять в налоговой, но если она ведется в электронном виде, то это делается по окончании года. А за текущий период можно распечатать и заверить своей печатью (у меня такое "прокатывало" года 2 назад).
    Подать уточненки Начиная с 2006 года конечно можно но довольно сложно, а к чему готовиться ведь за 2 (проверяемый) квартал, что бы данные проверки и декларации сошлись мне необходимо подать сведения из расчета по факту оплаты, или не дожидаясь пока отнесу документа на проверку подать уточненку за 2 квартал но в этом случае к возмещению выскочит сумма побольше.

    И как это в электронном виде - есть специальный софт, 1С или что то еще . Я одно время делал таблицу данной книги в EXCELе для себя что бы не считать все на калькуляторе - такое не пройдет?

  15. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    152
    Упс

  16. Клерк
    Регистрация
    01.06.2007
    Сообщений
    59
    У нас аналогичный случай тоже камеральная проверка правда за первый месяц работы МАРТ, у нас тоже получилось НДС к возмещению (товары закупили, а продать не успели)
    Так вот у нас требеют
    1. Книга покупок
    2 Книга продаж
    Вопрос такой могу ли я распечатать из 1С (тогда они получаются на одном листочке каждая )?

    3. Журнал учета полученных счет-фактур
    Тоже беру из 1С ( а вот что журнал выданных получается не нужен? )

    4. Договора
    Здесь как у нас - мы продаем запчасти для тракторов Мелкий опт ), есть покупатели постоянные, с ними договора есть , а как поступать с разовыми, которые раз приехали, немного закупили и все тут договор нужен??

    5. Акты выполненных работ, накладные.
    Что нужны накладные как на полученный товар , так и на проданный?
    А счет-фактуры нужны

    6. Бухгалтерский регистр счет 41

    А вот это что такое? как его распечатать в каком виде?
    Если по всей номенклатуре товара то это листов 100 или как?

  17. Клерк
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    611
    . Книга покупок
    2 Книга продаж
    Вопрос такой могу ли я распечатать из 1С (тогда они получаются на одном листочке каждая )?
    конечно. а откуда еще вы их можете взять
    3. Журнал учета полученных счет-фактур
    Тоже беру из 1С ( а вот что журнал выданных получается не нужен? )
    нету такого журнала. но сделать можно.
    4. Договора
    Здесь как у нас - мы продаем запчасти для тракторов Мелкий опт ), есть покупатели постоянные, с ними договора есть , а как поступать с разовыми, которые раз приехали, немного закупили и все тут договор нужен??
    договора по разовым не представляете в связи с их отсуствием.
    5. Акты выполненных работ, накладные.
    Что нужны накладные как на полученный товар , так и на проданный?
    А счет-фактуры нужны
    на проданный обязательно, если НДС к возмещению то и на полученный товар тоже нужно. счет-фактуры тоже нужны.
    6. Бухгалтерский регистр счет 41

    А вот это что такое? как его распечатать в каком виде?
    вытащите карточку счета 41 за март.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)