×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Аноним
    Гость

    А НДС к возмещениию на месяц попозже можно?

    Наши отгрузки в августе были маленькие. Сырья закупили много, да еще и ответ из УправленияФНС пришел о том, что разрешают нам вычет по экспортному НДС (наш налоговая в свое время отказала, мы жалобу подавали).
    В итоге за август получился нехилый НДС к возмещению из бюджета.
    Вот и думаю, а может вычет, разрешенный Управлением взять сентябрем, чтоб на камералку не попадать.
    Можно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Можно, если какие-то счета-фактуры вы "не получили" в августе.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Аноним,
    Возврат денег на р/сч по уже откамераленой декларации никак не зависит от камералки по следующей декларации.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Александр Татаринов, а на р/с возвращать никто не собирается.
    УФНС просто отменила решение нашей налоговой, которая отказала. Следовательно, как я понимаю, мы имеем право взять к вычету входной НДС, когда-то зарубленный нашей налоговой. Вот его то я и хочу торжественно взять к вычету, только в сентябре, а не в августе)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Вот его то я и хочу торжественно взять к вычету, только в сентябре, а не в августе)
    Если вы подали уточненку за август и уменьшили НДС, по которому получили отказ, то по письму УФНС вам надо подать уточненку за тот период, в котором был отказ и снова заявить к возмещению.
    Последний раз редактировалось Александр Татаринов; 06.09.2007 в 12:04.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    мы имеем право взять к вычету входной НДС, когда-то зарубленный нашей налоговой
    Это какого месяца НДС?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    По порядку)
    1. Экспорт - июль 2006
    2. Декларация с доками по экспорту за октябрь 2006
    3. Решение об отказе нашей ФНС в 0% и возмещениии входного ндс - январь 2007. Наша фнс по своиму решению начисляет сама 18%
    4. Наша жалоба.
    5. Ответ УФНС об отмене решения нашей налоговой - август 2007
    т.е. уфнс "дает добро" на вычет. Я хочу взять к вычету этот входной. Зачем уточненки? да и за август не отчиталась я пока

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Я хочу взять к вычету этот входной.
    Что значит "взять?" Он у вас уже "взят" в октябрьской декларации. Вы ж сами говорите, что ничего не уменьшали к возмещению.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    к вычету этот многострадальный ндс взят не был. Ждали, когда "добро дадут". сначала же подтвердить надо экспорт и вычеты по нему.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Аноним,
    к вычету этот многострадальный ндс взят не был
    Но заявлен то был. Вы его к уплате поставили в каком месяце? Или вообще не ставили; уплатили по Решению налоговой и всё.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Можно, если какие-то счета-фактуры вы "не получили" в августе.
    незя... ВАСей подтверждается в том числе.. уточнять нада..

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Денис В., это поточнее где написано? Последнее, что читала - письмо Минфина было, что не надо учтонять

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    уплатили по Решению налоговой и всё.
    Тоже не поняла Анонима... В решении наложка начисляет 18%, вы заплатили этот НДС? И не уменьшили на заявленные в октябрьской декларации вычеты?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Январь, глянь..
    По "внутреннему НДС"
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    от 7 июня 2005 г. № 1321/05


    По экспортному:

    ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 18 октября 2005 г. N 4047/05

    Если нужно, текст дам.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Кажется тема перерастает в тему экпортную)
    Мы ничё по решению платить не стали. Жалобу написали.
    А долю входного, приходящуюся на экспорт, восстановили по факту экспорта. ну и внесли в бюджет. А теперь к вычету хочу...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 18 октября 2005 г. N 4047/05
    А это постановление тут причем?

    восстановили по факту экспорта
    В каком периоде восстановили?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Александр Татаринов, что в нем кажется Вам нипричем?
    Я сделал оговорку, что там речь про экспорт.. Если не нужно - не пользуйтесь

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Денис В.,
    Да вообщем-то оно просто к ситуации отношения не имеет никакого, а так вообщем-то про экспорт, конечно...

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Александр Татаринов, восстановили/внесли в июле.
    не вижу причин в уточненках и т.д и т.п. уж простите, коли не врубаюсь во что-то

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Александр Татаринов, я про общий принцип говорил - не важно какой НДС.. есть месяц для вычета - будьте любезны отражать в нем...
    восстановили/внесли в июле.
    не вижу причин в уточненках и т.д и т.п. уж простите, коли не врубаюсь во что-то
    вопрос разве не был про возможность отнесения в сентябре?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Аноним,
    Александр Татаринов, восстановили/внесли в июле.
    Т.е., в июльской декларации эту долю входного октябрьского поставили к начислению? И пеню заплатили с октября по июль? А почему вы в июле поставили к начисления, а не, к примеру, в мае?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от Денис В. Посмотреть сообщение
    есть месяц для вычета - будьте любезны отражать в нем...
    Аноним, На каком основании вы хотите зачесть в другом периоде? Не забывайте, что право на вычет - это ПРАВО, а не ОБЯЗАННОСТЬ.
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Не забывайте, что право на вычет - это ПРАВО, а не ОБЯЗАННОСТЬ.
    Но правом можно или пользоваться в порядке, предусмотренном законом или не пользоваться вообще...
    На каком основании вы хотите зачесть в другом периоде?
    В каком другом? Вы меня внимательно прочитали?

  24. #24
    Аноним
    Гость
    июль то имелся ввиду 2006, когда экспорт был! а потом уже декларация-октябрь, где показали этот восстановленный ндс. ждали разрешения/подтверждения. Доджались
    Вот вопрос то и заключается в том, что можно ли его сентябрем

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Денис В.,
    ИМХО там речь об отказе по однодневкам; ну да ладно.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    а потом уже декларация-октябрь, где показали этот восстановленный ндс.
    Александр Татаринов, восстановили/внесли в июле.
    Ничё не понимаю.

  27. #27
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Потому, что отгрузка на экспорт была в июле. В октябре сдались. В январе отказали. Июльскую деклу уточнили, а дальше немного не понятно.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,969
    Тоня,
    а дальше немного не понятно.
    Теперь, видимо, хотят в сентябре вновь поставить к вычету входной НДС, который восстановили в июльской уточненке.
    Верно, Аноним?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Ураа! Вы меня поняли верно. А то я уже в своей вменяемости сомневаться стала)

  30. #30
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ох, медлительная я, Саша, это я на твой вопрос в посте 21 ответила. Я тоже не совсем понимаю. Опять же домысливая...в июле весь входной НДС был принят к вычету, свершилась экспортная поставка, в октябре включили в деклрацию по ствке 0%, восстановили ту часть принятого к вычету в июле НДС, приходящуюсю на экспорт, заявили к возмещению. Сдали-отказ-жалоба-разрешение на возмещение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)