Добрые люди, подскажите, есть ли какие нибудь особенности в заполнении декларации по НДС для импортера? Надо ли прикладывать к отчету копии ГТД и платежек на таможню?
С уважением, начинающий бухгалтер.
Добрые люди, подскажите, есть ли какие нибудь особенности в заполнении декларации по НДС для импортера? Надо ли прикладывать к отчету копии ГТД и платежек на таможню?
С уважением, начинающий бухгалтер.
Особенностей нет, за исключением заполнения строки 370, где налоговые вычеты.
Требований о прикладывании копий ГТД и платежек законодательно не установлено. Но если у Вас одна-две ГТДшки, то лучше приложить, т.к. налоговая все равно их попроситУ меня были сотни в месяц - мы делали только их список.
Плетежки к отчету не нужны.
А что за особенности строки 370? Есть какие то "подводные камни" (у нас никаких особенностей в импорте нет - режим "свободное обращение", фактически для последующей перепродажи). Что есть какие-то особенности?
Спасибо заранее.
Да нет никаких особенностей. Просто если фирма не занимается имортом, то она эту строку не заполняет, а Вы заполняете. Вот и все.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)