×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    DM12 DM12 вне форума
    Клерк Аватар для DM12
    Регистрация
    08.09.2007
    Сообщений
    3

    Помогите (приведение бух.учета в порядок)

    Профиль нашей организации - опт.торговля. Работаем в 1С-Комплексной, с нового года не делалось закрытия месяца, не закрывались 44, 90 счета. Сейчас мне нужно исправить ситуацию, а я не опытный бухгалтер. Помогите пожалуйста советом.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ека_Влад Ека_Влад вне форума
    Клерк Аватар для Ека_Влад
    Регистрация
    21.06.2004
    Сообщений
    373
    Какие именно у вас вопросы? Почему не закрывался 44 и 90? Отчетность сдавалась?

  3. #3
    DM12 DM12 вне форума
    Клерк Аватар для DM12
    Регистрация
    08.09.2007
    Сообщений
    3
    Почему не закрывали счета не могу сказать, мне недавно поручили вести бух.отчетность.
    Декларации сдавались, по данным из других источников.

    Вопрос у меня один: как мне сейчас в текущем периоде отразить закрытие 44 и 90 счетов ? Списать полностью зависшие по дебету 44 суммы ?

  4. #4
    Ека_Влад Ека_Влад вне форума
    Клерк Аватар для Ека_Влад
    Регистрация
    21.06.2004
    Сообщений
    373
    Надо проверить сданные отчеты. Может быть там правильно все сдавалось. И из каких источников. Скорее всего вам надо сдать уточненку. А в бухгалтерской отчетности внести все изменения в текущем периоде. так как бух отчетность не переслается. Оборотки есь от старого бухг. Или совсем ничего нет?

  5. #5
    DM12 DM12 вне форума
    Клерк Аватар для DM12
    Регистрация
    08.09.2007
    Сообщений
    3
    Декларации сдавались реальные, а вот бухучет как то подзабросили. Могу ли я сейчас списать с 44 счета зависшие суммы ? Ведь тогда по данным бухучета получится большой убыток.

  6. #6
    Riola Riola вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2007
    Сообщений
    2

    Вопрос

    Цитата Сообщение от DM12 Посмотреть сообщение
    Профиль нашей организации - опт.торговля. Работаем в 1С-Комплексной, с нового года не делалось закрытия месяца, не закрывались 44, 90 счета. Сейчас мне нужно исправить ситуацию, а я не опытный бухгалтер. Помогите пожалуйста советом.
    Таже проблема!! Тоже оптовая торговля. Подскажите с чего начать. При прежнем директоре Ничего не велось кроме "Торговля и склад", Новый директор требует все отчеты. бухгалтер я тоже новый, пришла вместе с новым директором и О УЖАС!!, сейчас пытаемся привести в порядок. Начинаем с инвентаризации и пересчете остатков т.к. самая больная точка остатки у всех разные. К НДС и прочим налогам даже пока подходить страшно.

  7. #7
    КНМ
    Гость
    Закрывайте счет 44 и уточненок сдвать не нужно. Налоговй период по налогу на прибыль - год. Так что все расходы войдут в текущий 2007 год. Если счет 44 не закрывался в прудыдущих годах - тогда следует сдать уточненки.
    Счет 44.1.1 может в каких месях автоматически можен не закрыться - если не было продаж за этот месяц. Закрывайте бухгалтерской справкой.
    Остаток по Д44 должне соответствовать требованиям ст. 320 НК РФ - если есть вопросы, как его рассчитать - пишите

  8. #8
    olga_ olga_ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    а может предыдущ бух вел учет в Excel, такое бывает к сожалению в наше время)
    и в отчетности, которую он подавал все списано? а может не было выручки и поэтому он решил не закрывать 44 сч??? Я в такой же ситуации начала работу в этом году, главное не торопиться все закрывать и подавать уточненки, сначала разберитесь с предыдущими отчетами, сверьте с его балансами остатки, внимательно и скурпулезно все разберите!!!! иначе потом сложнее будет еще и свои ошибки исправлять.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от DM12 Посмотреть сообщение
    Профиль нашей организации - опт.торговля. Работаем в 1С-Комплексной, с нового года не делалось закрытия месяца, не закрывались 44, 90 счета. Сейчас мне нужно исправить ситуацию, а я не опытный бухгалтер. Помогите пожалуйста советом.
    1.Закройте 1-й месяц. Посмотрите, что у вас получилось по базе и по отчету или декларациям.Сравните выручку и затраты.Может быть все не так страшно. Если операций не много, то могли посчитать и в ручную. Бывает, что бухгалтерию делали в одном месте, а база - в другом, все движения передавались бухгалтеру по телефону.
    2.Если все совпало-хорошо. Но скорее всего, что-то не совпадет. Выйдете на сумму несовпадения и выясните что это конкретно.
    Дадее все в таком же порядке. Поэтапно.Сначала-внутри месяца,потом квартала...Удачи.

  10. #10
    Riola Riola вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2007
    Сообщений
    2
    Товарищи бухгалтера помогите!!!! Ситуация тупиковая. Фирма оптовая. Ген.директор иностранец он же и хозяин фирмы. Как быть с зарплатой? Как правильно оформить. Разрешение на работу у него есть, но по Москве. Мы находимся в области. Нужно ли ему переделывать разрешение на область? Где можно получить точную информацию? На каком сайте? А если ему зарплату не начислять? А только сотрудникам? Это возможно? И убрать его из штатного расписания? ПОМОГ*ИТЕ!!!

  11. #11
    июя июя вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    53
    Подскажите, как проверить себестоимость продаж счет 90,2?

  12. #12
    Lizard Lizard вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    196
    Что вы хотите проверить по 90.2? Это себестоимость проданных товаров... Списываются по методу, определенному в учетной политике. В программе все настраивается и списывается автоматически

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)