Коллеги, подскажите, pls, схему проводок, отражающих исчисление НДС налоговым агентом в следующей ситуации:
Договор лизинга. Лизингодатель (ЛК) - нерезидент РФ (не имеет представительства в РФ). Лизингополучатель (ЛП) - резидент РФ.
ЛК по дог. лизинга ввозит на территорию РФ оборудование под таможенный режим временного ввоза и передает ЛП.
Каким образом происходит удержание НДС с суммы лизинговых платежей? Происходит ли их дальнейший зачет ЛП?