×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненка по НДС

    Если сдается уточненная декларация по НДС, обязательно ли вносить исправления в книги покупок и продаж через оформление доп. листов ? А если имели место просто технические ошибки (например, неверное суммирование значений)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    технические ошибки
    где?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    в книге продаж, соответственно и в декларации

  4. #4
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    обязательно
    Дополнительные листы книги покупок и дополнительные листы книги продаж оформляются при необходимости внесения изменений в книгу покупок и книгу продаж.
    При необходимости внесения изменений в книгу покупок запись об аннулировании счета-фактуры производится в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений.
    Демидова Татьяна

  5. #5
    Клерк Аватар для Колибри
    Регистрация
    06.04.2005
    Сообщений
    370
    У нас в феврале этого года был возврат поставщику. Выяснилось это в августе. Подскажите, плз. Мне подавать уточненку за 1 квартал. И как это оформить?

  6. #6
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Мне подавать уточненку за 1 квартал
    подавать
    Демидова Татьяна

  7. #7
    Аноним 33
    Гость

    Осторожно

    А уменя такой вопрос.НДС сдаем поквартально, но в сентябре выручка превысила 2 млн.руб.Мне теперь за все три месяца декларации сдавать?(июль,август,сентябрь)? А платить по итогу квартала или за каждый месяц? (июль -10тыс руб. к возмещ. из бюджета, август 2тыс.руб. с нас , сентябрь 9 тыс.руб. с нас)Пени какие-то будут? Подскажите, пожалуйста.

  8. #8
    Аноним 33
    Гость

    Вопрос

    Пожалуйста, откликнитесь! Не знаю как правильно сделать???

  9. #9
    Аноним*
    Гость
    Да. Сдавать декларации помесячно. Пени будут

  10. #10
    Аноним 3
    Гость

    Вопрос

    У меня такая же почти ситуация, тоже были поквартально, а теперь перевалило за 2 млн.Буду сдавать помесячно - июль,август и сентябрь.Но июль,август у нас получается к возмещению из бюджета 22тыс руб, а всентябре 25тыс. с нас.Мне просто 3тыс в бюджет оплатиь и все?Или надо им письма на возмещение писать???

  11. #11
    Клерк Аватар для Лит07
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от Аноним* Посмотреть сообщение
    Да. Сдавать декларации помесячно. Пени будут
    Срок сдачи всех трех деклараций - 20.10.2007, т.к. только в сентябре изменилась у вас ситуация. Поэтому без штрафов. А вот налоги должны были поступать по срокам. Поэтому пени могут быть. Если возмещение по июлю зачтется с НДС за август, то у вас не будет пеней, думаю.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)