×
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 763
  1. Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    91-76тт 5000 (!)
    вы считаете, что это скидка должна попасть в оборот по туристу? (может не совсем верно выражаюсь, но, думаю, суть понятна)

  2. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    1. а как еще?
    2. иначе 76тт не закроется
    3. расход-то по туристу

    (кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)
    Последний раз редактировалось lidik; 09.04.2009 в 10:58.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  3. Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    1. а как еще?
    2. иначе 76тт не закроется
    3. расход-то по туристу
    спасибо..

    (кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)
    знаю.. не получив ответа здесь, решила создать еще одну тему. прошу прощения

  4. Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от solnywko Посмотреть сообщение
    1) 76.5/62.1 (это делается автоматически через реализацию) датой отчета агента (последний день месяца)
    У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?

  5. Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?
    Леля. попробуйте еще раз именно в том порядке, в котором указано на форуме... у меня тоже не сразу получилось...
    проследите, чтоб оплата прошла...

  6. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Подскажите пожалуйста, такой момент. Мы выставляем сч, акт и сч-фактуру покупатилям:
    1.Оплата за проживание с 22-25.05.09.Сумма7896 без ндс
    2.Оплата за проживание с 17-23.05.09.Сумма 5486 без ндс.
    3.Бронь....1756 с учётом ндс.
    Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!

  7. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    а мне и 20 непонятен
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  8. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Подскажите пожалуйста, такой момент.
    в тот, который обговорен в учетной политике
    а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"?
    а мне и 20 непонятен
    +1
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  9. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    в тот, который обговорен в учетной политике
    а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"? +1
    Мы тур операторы на ОСНО. учётная политика мне неясна, т.к. прошлый главбух ушёл и ничего не закрыл. Я не понимаю почему услуги мы относим на 41, мы же не турфирма?!

  10. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    и я не понимаю, а вопрос в чем?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  11. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Да? А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....наверно Вы имеете в виду турагента....Мне тоже, как Вам, не понятно применение счета 41.

    Если Вашей учетной политикой предусмотрена дата оказания услуги в день начала оказания услуги, то акт выставляйте (в Вашем примере) 22 маем, если днем окончания периода оказания услуги, то 25 маем. С/ф выписывается в течении пяти дней, но обычно даты акта и счета-фактуры совпадают.
    Считаю логичным использовать счет 20 для сбора Ваших расходов.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  12. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Циник, Вопрос в том, что я раньше с туризмом небыла знакома и сейчас меня интересуют такие вопросы, как всё происходит в этой специфике!
    Последний раз редактировалось Andyko; 22.05.2009 в 09:49.

  13. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    lidik, Спасибо понятно! А турфирма всё относит на 41?

  14. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Вы по "турфирмой" имеете в виду "турагент"? Если да, что давайте называть все своими именами, иначе просто запутываете.

    А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....
    Вы, туроператор, тоже есть турфирма, и турагент тоже есть турфирма.

    Счет 41 характерен для торговли/магазинов. Счет 41 - Товары. Товары покупают и продают.

    А турагент. Основной у меня счет 26. Счет 41 я никогда не использовала.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  15. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?

  16. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Мы являемся и трагентами и туроператорами. И вообще очень интересует как в этой сфере происходит с проводками при выставлении сч-фактур?

  17. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  18. А.бух
    Гость
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.
    Подскажите как раз по поводу авиабилетов,
    при работе по агентстким договорам вы не учитываете оплату Перевозчику как материальные расходы, уменьшающие налооблагаемую базу, верно? Оплата за а/б идет на сч 76, билеты не товар и расходы мы списать на УСН (доходы-расходы) не можем.
    Аналогично и при работе по договору купли -продажи с Перевозчиком? или тут можно оплату Перевозчику учесть как материальные расходы и списать?

  19. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    У нас ОСНО!!!

  20. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  21. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Да это понятно, ну вот на примере обычный договор (не агентский). Как быть с сч-фактурами! Я опять про счёт!!

  22. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    на примере обычный договор (не агентский)
    а какой?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  23. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Циник, Вы вообще злодей! Ничего дельного только придирки!!!

  24. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    1.
    все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете
    это адресовалосьА.бух,

    2. я Циника очень даже понимаю. Про счет-фактуру уже ответила. Что не понятного???
    Я опять про счёт!!
    в чем вопрос???
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  25. Клерк
    Регистрация
    21.05.2009
    Сообщений
    1
    Добрый день! Кто-то может подскажет как подтвердить свой доход, как турагента, если со стороны туроператоров, есть договора купли-продажи и агентские, а мы в свою очередь можем иметь или не иметь доп. выгоды. С туристами и корпоративными клиентами хотим сделать договор поручения. К нему необходим отчет. В связи с тем, что со стороны операторов разные договора может возникнуть двойное налогообложение. А хотелось бы создать универсальный отчет, чтобы менеджеры не запутались. И как можно расценить фразу в отчете: "Вознаграждением Исполнителя является разница в стоимости туристического продукта оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ, и стоимостью туристского продукта, оплаченной Исполнителем туроператору." Должна ли я эту разницу учесть как доход по договору поручения?

  26. Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    тема называется: "Проводки в учете турдеятельности"!!!!
    зачем из этой темы делать свалку вопросов, заводите новую тему!!!
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  27. А.бух
    Гость
    lidik,Спасибо,
    договор с клиентом реализации тур.продукта, где одна сторона "Исполнитель" и вторая "Заказчик". Заказчик приобретает туруслуги и их оплачивает, т.е. это договор купли-продажи
    тогда при условиях, которые я привела выше с Перевозчиком, оплата Перевозчику является матер. расходом для меня, УСН (дох-расх)?
    Последний раз редактировалось А.бух; 21.05.2009 в 15:38.

  28. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Циник, Вы вообще злодей!
    ага
    Ничего дельного только придирки!
    а ты чего хотела?
    Я не понимаю почему услуги мы относим на 41
    да фиг вас знает почему вы туда что то относите
    Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!
    да фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципала
    А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?
    чью бронь, чьи билеты?
    А это вот вообще расшифровке не поддается:
    какой договор с клиентом вы заключаете
    ну вот на примере обычный договор
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  29. А.бух
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    ага а ты чего хотела? да фиг вас знает почему вы туда что то относитеда фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципалачью бронь, чьи билеты?
    А это вот вообще расшифровке не поддается:
    да, вопросы не конкретные,
    но так грубо...

  30. Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Циник, Я до сегодняшнего дня считала, что в Ростове Гарни Хлопци живут, но Вы меня разочаровали!!!

Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)