Искорка, хотите об этом поговорить?
Я-всегда не против.
Создайте отдельную ветку о том, что в данном случаеи этот вопрос обсудим....Налоговая раньше августа 2008г. не вернет.
Не вопрос.)))
Искорка, хотите об этом поговорить?
Я-всегда не против.
Создайте отдельную ветку о том, что в данном случаеи этот вопрос обсудим....Налоговая раньше августа 2008г. не вернет.
Не вопрос.)))
Вроде бы удалось убедить. Для этого пришлось даже для наглядности самим посчитать (как в примере в статье) и все же обратиться к начальству. И наконец-то мужу прислали по мылу образец заявления (о предоставлении вычета и возврате налога на доходы). Надеемся, что в начале октября получим правильную сумму (тьфу-тьфу-тьфу)
Чиж, большое спасибо за поддержку![]()
Товарищи, так всё-таки выгоднее при маленькой з/п получить имущественный вычет по купленной квартире в текущем году у работодателя или в налоговой, подав в след.году декларацию 3-НДФЛ? У меня складывается впечатление, что у налоговой... Если маленькая з/п (скажем 10тыс.), это сколько же лет будешь получать вычет, чтобы его получить? Более восьми? И каждый год посещать налогову? Кошмар какой-то...
Размер вычета и то, на сколько лет он растянется, от места его получения (работодатель или налоговая) не зависит. Налоговую посещать каждый год придется в любом случае, либо с заявлением на уведомление для раотодателя, либо с декларацией 3-НДФЛ. А как выгоднее решайте сами: ежемесячно понемногу (у работодателя) или сумму покрупнее в следующем году, изрядно съеденную инфляцией...
Сумбур в головах продолжается! Na28ta, Вы думаете, что если сдадите 3-НДФЛ, то Вам полностью 13% от стоимости квартиры вернут?(Не превышающую 2млн) НЕТ. Вам по уведомлению или по декларации вернут только Ваш налог НДФЛ, кот Вы уплатили за год (частями помесячно по уведомлению или единовременно по декларации)
Надейтесь на то, что за 8 лет зар.плату поднимут и количество лет сократится.это сколько же лет будешь получать вычет, чтобы его получить? Более восьми? И каждый год посещать налогову ? Кошмар какой-то...
3-НДФЛ выгоднее подавать, если Вы работали не у одного работодателя в течение года. Т.е. совмещение внешнее или работу меняли. Т.к. уведомление на год выдается только на одного работодателя. Впрочем, в этом случае можно на основное место получить уведомление и потом еще декларацию сдать, чтобы хоть часть побыстрее получить.
Автор сражался не один год назад. Сейчас опыта в этом вопросе у бухгалтеров побольше.![]()
Доброе время суток всем! Я совсем запуталась после прочтения письма Минфина России от 12.04.2010 № 03-04-06/9-72. Вот до этого момента я была уверена (как и ранее описывалось в этой ветке), что если сотрудник принес уведомление из налоговой и написал заявление на имущественный вычет, то ему должны пересчитать НДФЛ с начала года. К примеру, сдал он необходимые документы в апреле 2010 года, то в начислении апрельской з/п бухгалтерия должна вернуть ему ранее удержанный налог с начала 2010 года. Теперь же получается (судя по тексту письма): "...При этом возврат налогоплательщику сумм излишне удержанного налога на доходы физических лиц за счет уменьшения подлежащих перечислению сумм налога с доходов, полученных от данного налогового агента иными физическими лицами, Кодексом не предусмотрен."
В чем подвох?
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Обращаю ваше внимание:
"...При этом возврат налогоплательщику сумм излишне удержанного налога на доходы физических лиц за счет уменьшения подлежащих перечислению сумм налога с доходов, полученных от данного налогового агента иными физическими лицами, Кодексом не предусмотрен."
Похоже тут говорится, все о том же самом. Вам вернут не всю сумму, подлежащую выплате, а только конкретно вами уплаченный НДФЛ, не больше.
Ещё такой вопрос: Если я хочу вернуть налог за 2009 год и получить с работодателя возврат НДФЛ за 2010 мне надо писать 2 заявления и подать их одновременно или вначале заявление за 2009 год, а потом за 2010, правда тогда надо будет собирать 2 комплекта документов?
Правда. За 2009 год декларация + комплект, за 2010 год - заявление о выдаче уведомления работодателю + комплект.правда тогда надо будет собирать 2 комплекта документов?
Добрый день!
У меня следующая ситуация. Квартира была приобретена в ипотеку в августе 2006 года. В ноябре 2006 года я получила уведомление и получила весь НДФЛ за 2006 г. В начале 2007 года также подала документы на вычет и получила его в полном объеме. В августе 2007 я ухожу в отпуск по беременности и родам, потом в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Соответственно с этого периода никакие документы на вычет не подавались.
27.02.2010 я увольняюсь с прежней организации, мне была начислена небольшая сумма около 6 тыс. руб. за неиспользованный отпуск. Предположу, что НДФЛ с нее удержали.
01.03.2010 я трудоустраиваюсь в новую организацию. В связи реорганизацией штата, возможно, часть сотрудников будет уволена. И я попадаю в их число. 01.09.2010 у меня будет полгода как я работаю на данном месте. Я планирую с 01.09.2010 взять отпуск на две недели с последующим увольнением.
У меня следующий вопрос. Если я до 01.08.2010 подам документы на имущественный вычет в налоговую, мне уведомление выдадут только числа 01 сентября. В случае если я буду вынуждена уволиться до 01.09.2010, при получении уведомления я уже не смогу получить весь уплаченный НДФЛ у данного работодателя за полгода в 2010 г.? В таком случае мне придется ждать начала года и подавать декларации, чтобы вернуть весь уплаченный НДФЛ через налоговую?
Далее вопрос по документам. С какого периода надо брать справки 2-НДФЛ? За все годы, т.е. за период с 2006-2010 гг. включительно? Или брать справку только с 2007 года, когда последний раз предоставлялся имущественный вычет?
Заранее спасибо за ответ.
Зачем за весь? По тексту вашего сообщения получается, что НДФЛ за 2006 и 2007 вам вернули (вернее, на основании полученных вами уведомлений, бухгалтерия того предприятия на котором Вы в то время работали, уже предоставила вам имущественный вычет). Вам получается нужны справки 2НДФЛ за 2007-2009. Но судя по всему, у вас будет пустые справки за 2008-2009 (в это время вы не получали дохода, облагаемого НДФЛ).а период с 2006-2010 гг. включительно?
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Если дата уведомления будет после увольнения, то не сможете.Если я до 01.08.2010 подам документы на имущественный вычет в налоговую, мне уведомление выдадут только числа 01 сентября. В случае если я буду вынуждена уволиться до 01.09.2010, при получении уведомления я уже не смогу получить весь уплаченный НДФЛ у данного работодателя за полгода в 2010 г.? В таком случае мне придется ждать начала года и подавать декларации, чтобы вернуть весь уплаченный НДФЛ через налоговую?
Если не устроитесь на другую работу, то придется ждать начала года и возвращать через налоговую.
Я бы взяла все, чтобы можно было посчитать сумму вычета, переходящую на 2010 год, и налоговикам легче было камералить декларацию.С какого периода надо брать справки 2-НДФЛ? За все годы, т.е. за период с 2006-2010 гг. включительно? Или брать справку только с 2007 года, когда последний раз предоставлялся имущественный вычет?
Нэнси, gordana, спасибо большое за ответы!
В перечне документов указано предоставить 2-ндфл и 3-ндфл, чем они отличаются?
2-НДФЛ это справка о доходах, выдаваемая налоговым агентом (работодателем), 3-НДФЛ это декларация, предоставляемая налогоплательщиком в ИФНС.
Здравствуйте, в июле купили дом и оформили в собственность по 1/2 доли с мужем, у меня несколько вопросов, 1)возмещать налог нам будут в равных частях или может кто-то один из нас получиь полную сумму? 2) налог начинает возмещаться с того года в котором была оформлена собственность или с того года как работаем на одном предприятии( т.е если оформили собственность в 2010г, а работаю допустим 2006 года, заявление пишем только начиная с 2010г, или прям с 2006 можно? 3) сколько раз в жизни можно подавать такое заявление ( имею в виду, если 2 квартиры можно и на одну и на другую или один раз только на одну собственность)? 4) можно ли не вмешивать бухгалтерию моего предприятия и пусть они платят налог за меня, а уже налоговая пусть все это дело мне возмещает.
1) Вычет получает каждый исходя из своей доли;
2) Вычет предоставляется с момента оформления права собственности, т.е никаких прошлых лет;
3) Один раз в жизни на одну собственность;
4) да, можете сами подавать декларацию.
При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома, квартиры, комнаты в общую совместную собственность).- ст. 220 НК РФ.
Имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Налог возмещяется с того года когда оформлена собственность на дом. Декларация представляется в 2011 за 2010г.
Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к работодателю ( налоговый агент) при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговый агент обязан предоставить имущественный налоговый вычет при получении от налогоплательщика подтверждения права на имущественный налоговый вычет, выданного налоговым органом.
Право на получение налогоплательщиком имущественного налогового вычета у налогового агента должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи письменного заявления налогоплательщика, документов, подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета.
Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета не допускается.
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)