×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Одна
    Гость

    Помогите Ох уж эти авансы

    Меня замучили авансы!!!:-(
    У нас море постоянных клиентов (оказываем услуги) Вообще авансовая система оплаты не предусмотрена договорами-но они ( незнаю уж радоваться или нет) то ровно заплатят, то больше чем надо ( иногда просто на 5 руб.-по "51")
    Подскажите , пожалуйста , могу ли я в конце месяца выставлять на всех сразу только одну с/ф по авансам полученным ...или может быть в 1С есть какя-нибудь операция чтобы они сами у меня формировались - да и после зачета аванса -в книгу покупок перебирались ( или я слишком размечталась...:-()
    Подскажите ЛЮДИ ДОБРЫЕ ...а то я совсем ОДНА !!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Fosihas
    Гость
    Здесь вам пригодится галочка в договоре у контрагента «Использовать документы по договору для автоматического формирования книг», она должна стоять. В течении месяца вы все расчеты кидаете на авансы, а в документах реализации «Зачет аванса» устанавливаете «не зачитывать». В конце месяца создаете документ «Зачет аванса полученного» в котором проставляете нежные суммы. Далее создается документы «Формирование книги покупок» и «Формирование книги продаж». И в них отражаются оставшиеся авансы.

  3. #3
    Fosihas
    Гость
    Для создание док. "Зачет аванса" пригодится обработка.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Fosihas
    Гость
    Исправленная !!!
    Вложения Вложения

  5. #5
    Клерк Аватар для Юлия М
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Север Москвы
    Сообщений
    166
    Здесь вам пригодится галочка в договоре у контрагента «Использовать документы по договору для автоматического формирования книг»
    а можно сделать так, чтобы эта галочка не ставилась автоматически?

  6. #6
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Юлия М, Можно.
    Кофигуратор-Открыть конфигурацию
    Ветка - Справочники - Договоры (двойной клик мышью)
    В открытом окне справочника "Договоры" жмем "Форма элемента"
    Переходим на закладку "Модуль", нижним биноклем ищем процедуру "ВводНового"
    Меняем строку
    АвтоОбработкаНДС=1;
    на
    АвтоОбработкаНДС=0;
    и все. Сохраняем конфигурацию и запускаем предприятие
    С уважением, Bazil.

  7. #7
    Клерк Аватар для Юлия М
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Север Москвы
    Сообщений
    166
    Спасибо!!!
    Эту операцию надо проделывать каждый раз после обновления?

  8. #8
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Юлия М,
    Вообще-то да...
    На самом деле я долго и подробно описывал нужные действия, а суть изменений - 1 меняем на 0.
    С уважением, Bazil.

  9. #9
    Клерк Аватар для Юлия М
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Север Москвы
    Сообщений
    166
    Bazil, спасибо!!! Самое главное знать где поменять и что поменять. При обновлении мне приходится каждый раз менять акт оказанных услуг, теперь буду делать еще одну проуедуру!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)