Пожскажите пожалуйста.
Организация зарегистрирована 4 июля. Июль - август деятельности не было. В сентябре будет. Не должны ли мы были сдавать НДС за июль, август, либо как то уведомить налоговую о том, что в этих месяцах не было деятельности. Или же просто сдаем как обычно отчетность по НДС за 3 квартал?

