×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058

    учет бланков трудовых книжек

    Рекомендаций в поиске много, решила остановиться на этом варианте.
    Д60 К51 100руб оплачен бланк
    Д006 100руб бланк принят к учету
    Д73 К60 100руб задолженность работника перед предприятием
    Д50 К73 100руб задолженность погашена
    К006 100руб списан бланк

    Все очень просто и скромно, НДС не начисляем и не принимаем к вычету. Что вы по этому поводу думаете? И как заставить проглотить это 1С?
    Поделиться с друзьями
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А если купили десять = 1000, а выдали одну = 100. Как эти проводки будут выглядеть?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Д73 К60 100руб задолженность работника перед предприятием
    ну а деньги то он за нее внесет
    НДС не начисляем и не принимаем к вычету
    почему?
    а в НУ?
    Улыбнись, и все получится))))))))

  4. #4
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Д10 К60 85руб
    Д19 К60 15руб
    Д91 К10 85руб
    Д73 К91 100руб
    Д91 К68 15руб
    Д50 К73 100руб
    Так?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Д50 К73 100руб
    или можно из зарплаты удержать 70 73...вроде да, а что не нравится?
    Улыбнись, и все получится))))))))

  6. #6
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    просто не нравится...
    а через 006 проводить обязательно? купили 2 книжки новым сотрудникам и сразу спишем...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  7. #7
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    OlgaK, так учет должет быть за балансом, вм же приходно- расх книгу заполнять.
    Улыбнись, и все получится))))))))

  8. #8
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Ученица 777, тогда еще вопрос... Приходно-расходную книгу необходимо прошить и скрепить сургучной печатью или опломбировать. С сургучной печатью у меня проблема - ее нет! А что такое опломбировать книгу? какой пломбой?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    OlgaK, Вы откуда про пломбы, сургуч и прошить взяли?
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы.
    Пост.правительства № 225 от 16.04.2003 п.41...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Пост.правительства № 225 от 16.04.2003 п.41...
    И действительно... неисповедимы пути твои...
    Best regards, Михаил

  12. #12
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Скрепляем как обычно, проверяющие сургуч не требуют.Этот атавизм лень править наверно в постановлении.
    Улыбнись, и все получится))))))))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)