Прошу помощи, коллеги, с таким вопросом еще не сталкивалась, пришлось)
Так получилось, что арендуем у КУГИ помещение всего 2 месяца. Учредители сначала заключили договор с КУГИ, потом передумали и расторгли его в тот же месяц оплатили за август и сентябрь. Взяли и передумали:-)
В форуме начиталась, но до конца не дошло.
Помогите, пожалуйста, умные люди!!! Договор, получается, с августа по сентябрь 2007 г.
23.08.07 - уплатила арендную плату за август, 03.09.07 - уплатила аренду за сентябрь.
19.09.07 - уплатила НДС в бюджет за август и сентябрь.
В программе 1С:8 платежки провела, счета-фактуры полученные провела. Как заполнять декларацию по НДС - разобралась, Благодаря Форуму! А как быть с книгой продаж, подскажите, пожалуйста.. Тупик полный...

Ответить с цитированием

Еще раз, BorisG, спасибо!