×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    30

    Осторожно Списание ос в 1с

    пытаюсь списать ос, пришедшее в негодность.
    1с предоставляет проводку Дт 40101172 Кт 10104000.
    Для кредита выдает КБК расходы - это как бы понятно, но
    для дебета выдает КБК доходы. Какое КБК должно быть? Почему КБК доходов, если ос числится на бюджете?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним2
    Гость
    потому что в инструкции так положено:
    "....списание объектов основных средств, пришедших в негодность, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 “Амортизация” (010401410, 010402410, 010403410, 010404410, 010405410, 010406410, 010407410), счета 040101172 “Доходы от реализации активов” и кредиту счетов 010101410 “Уменьшение стоимости жилых помещений”, 010102410 “Уменьшение стоимости нежилых помещений”, 010103410 “Уменьшение стоимости сооружений”, 010104410 “Уменьшение стоимости машин и оборудования”, 010105410 “Уменьшение стоимости транспортных средств”, 010106410 “Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря”, 010107410 “Уменьшение стоимости библиотечного фонда”, 010108410 “Уменьшение стоимости драгоценностей и ювелирных изделий”, 010109410 “Уменьшение стоимости прочих основных средств”;

  3. Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    О чем вы собственно спрашиваете? Почему фирма 1С старается, что ее программа соответствовала законодательству? Это общепринятая практика. Практически все производители программного обеспечения к этому стремятся.
    Или вас интересует, почему именно так написано в инструкции? Какой экономический смысл этих проводок? Это бурно обсуждалось, но еще при появлении проекта 70н. Как-то вы поздновато спохватились. В данном случае вы списываете ОС, у которого еще осталась остаточная стоимость. То есть оно прослужило меньше, чем его срок использование. Следовательно, это не расход, а убыток.
    Аналогичная логика:
    Списание израсходованных материальных запасов, естественной убыли материальных запасов в пределах установленных норм на основании оправдательных документов
    Дт 40101272 Кт 105??440 – расход, так как по нормам.
    Списание потерь материальных запасов, отнесенных за счет виновных лиц
    Дт 40101172 Кт 105??440 – доход с минусом то есть убыток.

  4. Аноним555
    Гость
    Цитата Сообщение от этоиздевательство Посмотреть сообщение
    пытаюсь списать ос, пришедшее в негодность.
    1с предоставляет проводку Дт 40101172 Кт 10104000.
    Для кредита выдает КБК расходы - это как бы понятно, но
    для дебета выдает КБК доходы. Какое КБК должно быть? Почему КБК доходов, если ос числится на бюджете?
    Все очень просто.
    Потому что списание ОС в результате для бюджета может обернуться доходом, так как после списания ОС остаются запчасти, материалы, драгметалы которые по рыночной стоимости могут быть дороже чем списанное ОС.

    Поэтому есть проводка
    дт 1.105.??.340 кт 1.401.01.172 по приходованию материалов по результатам списания.

    Если на счете 1.401.01.172 у вас будет дебетовый остаток то списание ОС принесло вам убытки.
    Если же остаток 1.401.01.172 кредитовый то у вас по результатам списания прибыль.

    Надеюсь доступно?

  5. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    30
    Уважаемые, я вижу что вы знаете проводки и счета, но вопрос такой - какое все таки нужно ставить кбк доходов?

  6. Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Потому, что это убыток! Разве я не ответил? Вы же понимаете разницу между расходом и убытком?

  7. Аноним555
    Гость
    Цитата Сообщение от этоиздевательство Посмотреть сообщение
    Уважаемые, я вижу что вы знаете проводки и счета, но вопрос такой - какое все таки нужно ставить кбк доходов?
    Ставь по дебету КБК 172

  8. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    30
    может я непонятно ставлю вопрос о КБК, но все же ....
    Бюджетная организация, например это школа, имеет только один вид деятельности - бюджетную и имеет одну смету расходов.
    В справочнике КБК создаем новый КБК со следующими параметрами :
    710 - ППП, 0702 - ФКР, 4210000- КЦСР, 327 - КВР, причем это КБК имеет признак классификации расходов.
    Основное средство при приобретении мы отражаем на соответсвующих бухгалтерских счетах + КБК 710-0702-4100000-327. Это означает, что мы из этих средств, а вернее сметы, потратили деньги на приобретение основного средства.
    Когда же мы начинаем списывать ос в 1с, то машина предлагает поставить КБК доходов. Но какое конкретно КБК доходов должно стоять, если больше смет у учреждения нет?

  9. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Да уж...
    этоиздевательство, позволь поинтересоваться твоей должностью.

  10. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от этоиздевательство Посмотреть сообщение
    Уважаемые, я вижу что вы знаете проводки и счета, но вопрос такой - какое все таки нужно ставить кбк доходов?
    В Справочник КБК надо включить этот код дохода из справочника "Классификация доходов", группа 11400000000000 "ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" выбирайте код дохода, соответствующий Вашей организации. При этом этот код дохода надо добавить в КБК баласодержателя, т.е. Вашей организации (при записи выйдет табличка с указанием Вашей организации, где надо поставить "галочку").

  11. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    11400000000000 "ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ"
    Почему?

  12. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    Почему?
    Как я понимаю, в Инструкции по бюджетному учету указано:

    списание объектов основных средств, пришедших в негодность, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010401410, 010402410, 010403410, 010404410, 010405410, 010406410, 010407410), счета 040101172 "Доходы от реализации активов".........................................

    в соответствии с этим и этот код дохода.

    Или я не права?

  13. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    BTG, честно говоря тоже задумалась. Всегда исходила из того что по группе доходов
    11400000000000
    учитываются только доходы от продажи активов, а не доходы от списания ОС, тем более что после этого списания не остается ничего, что можно было бы оприходовать
    Ну сейчас придет BorisG и все разрулит

  14. Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Мы тоже всегда используем этот код. Честно говоря, не вижу ничего более подходящего. При сдаче отчетов проблем не возникало.

  15. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    30
    Большое спасибо за ответы, будем придерживаться кбк 1140000000, но сомнения все же остаются - ведь ос мы не продаем.

  16. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Teap, мы тоже сдавали отчеты. Правда с другим КБК. Проблем аналогично не было. Так что это не показатель. Попробую еще поизучать. Пока нашла что в определенных случаях можно использовать КБК группы 303 и 302

  17. Аноним555
    Гость
    Я использую
    07311402013010000140101172

  18. Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Так это же тоже самое Просто вы указали свой код главы и свой уровень бюджета…

  19. Аноним555
    Гость
    Ну да.
    Я просто подтвердил что мы пошли по этому же пути

  20. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    10
    Подскажите пожалуйста как сделать правильно у мат-но ответст-го лица украли лестницу ее первоначальная стоимость 12000, а остаточная 8000, из з/платы по кассе удержали 50% от остаточной стоимости т.е. 4000. Как мне списать это ОС в 1С

  21. Аноним
    Гость
    Товарищи , помогите советом, кто ведёт учёт по хлебопекарне, т. е. внебюджет, а получает продукты с бюджеты. Скажите надоли выставлять счёт такой проводкой Д 205.03.2 к 401.01.1 или достаточно такой проводки- Д 106 04. 2 К 105.02.2
    Д205.03.2 К 105.07. 2. Уже всю бюждетную инстукцию изучила, но она в этом деле не помошница, нужна практика.

  22. консультант
    Регистрация
    05.10.2005
    Сообщений
    75
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    Teap, мы тоже сдавали отчеты. Правда с другим КБК. Проблем аналогично не было. Так что это не показатель. Попробую еще поизучать. Пока нашла что в определенных случаях можно использовать КБК группы 303 и 302
    Все зависит от тоьго, какое ОС списывается - бюджетное или ПД. Код доходов 11400000000000 - для бюджетных, 30200000000000 - для ПД. Закон о бюджетной классификации четко устанавливает, какие КБК с какими КОСГУ работают. Но КОСГУ 172 там не найдете, найдете 410-440. Вот в эту сторону и надо копать.
    Дмитрий

  23. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    10
    но мы же с него не всю сумму удержали, как быть с остальной суммой?

  24. Клерк
    Регистрация
    07.12.2008
    Сообщений
    3
    бардак

  25. Неизвестный.
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д205.03.2 К 105.07. 2.
    Где вы такой бред нашли?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уже всю бюждетную инстукцию изучила, но она в этом деле не помошница, нужна практика.
    Не верю ни в первое ни во второе...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)