Помогите, пжл! По хозрасчету пришли "чужие" деньги (по нашей платежке)как плата за кружок. Теперь не знаю, как правильно оформить проводками процедуру возврата настоящему адресату: начисление идет по Д205.03 К401.01, поступление по Д 201.06 К205.03. Но деньги пришли за несуществующий кружок, начислений соотв. не было. Вопрос: Д401.01 К201.06 будет правильно? Или есть другой вариант ,до кот. я не могу додуматься?))))

))))
Ответить с цитированием