Услуги нам оказаны в июне. Счет-фактура от 1 июля. Услуги не оплачены. Могу ли я этот НДС повесить на 19 счет во 2 квартале?
Понятно, что если бы у меня все было оплачено, то и к возмещению я брала бы во 2 квартале. А здесь непонятно. акт от 30/06/2003.




Я постоянно баланс проверяю, учусь только. Вот и всякие ошибки нахожу
Nadehzda.