Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас строительная фирма. Мы инвесторы. По агентскому договору с нами заказчик-застройщик реализует квартиры в недостроенном жилом доме, который мы инвестируем. Нам ежемесячно выставляет вознаграждение по данному договору в % от реализованных квартир. Как правильно отразить расходы по выставляемому вознаграждению и можно ли НДС по нему принять сейчас к вычету? Как поступить правильно? Ответьте, пожалуйста!!!
Благодарна всем.




