×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    60

    Таможенные платежи

    Организация на УСН (Д-Р). В прошлом квартале таможенные органы доначислили нам таможенные платежи по грузовой таможенной декларации (т.к. посчитали, что мы занизили стоимость ввозимого товара). Мы их уплатили и поставили в расход. Теперь таможня признала, что была неправа и вернула нам деньги. Подскажите пожалуйста как поступить? Сторнировать расход (в этом квартале или в прошлом)? А может включить в доход (сомневаюсь, что это правильно)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Хм, я бы сторнировал расход в прошлом.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    60
    А на другом форуме мне посоветовали включить в доход.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Сторнировать расход.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    60
    В прошлом квартале?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В этом

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    60
    Спасибо!

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Но я не уверена, если честно. А какие документы у Вас от таможни есть?

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Я бы таки сторнировал в прошлом, потому как есть подозрения, что эта вся штука должна бы увеличить стоимость ввозимого.

  10. #10
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Я бы таки сторнировал в прошлом, потому как есть подозрения, что эта вся штука должна бы увеличить стоимость ввозимого.
    Для БУ.

    Я бы включила в доход.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    60
    Документы от таможни: ГТД, КТС на сумму доначисленных таможенных платежей, уведомление об уплате доначисленных сумм. А вообще в ГТД написано, что товар выпущен под обеспечение уплаты этой суммы. Может и нельзя было тогда ставить ее в расход?

  12. #12
    Клерк Аватар для scarlett
    Регистрация
    02.02.2004
    Сообщений
    977
    Я вот тоже сейчас на перепутье двух дорог нахожусь - как правильно то.
    Только нам сразу выкатили КТС. Поставка была в мае, документы подали в течение месяца, решение выдали в июле, на платежках возврат денег тоже сделали в июле, выдали обратный КТС (правда недавно) и указали нам на нем дату решения.
    Я вот и думаю можно ли мне пересдать скажем НДС за май, а прибыль за 2 квартал не пересдавать, включить эту сумму в доход за 9 месяцев? (извините что пишу в тему по усно, просто похожей ситуации не увидела в других темах пока)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)