×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    ppc1032276 ppc1032276 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298

    Установна телефона, затраты на 01 или 44 счет???

    Подскажите! Устанавливаем телефон в магазине. Затрата по подключению относить на 01 или 44 счет? Если на 01, то какая это амортизационная группа (срок)?
    Поделиться с друзьями
    Сергей

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это услуга - 44
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    На 01 основные средства, т.е. вы могли бы туда отнести не установку телефона, а сам телефонный аппарат, да и то, если его стоимость больше 10тыс.р. А установка однозначно на 44.

  4. #4
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Затрата по подключению
    А точнее?

  5. #5
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    на 01 только услуги по прокладке линии.

  6. #6
    Другая
    Гость
    Если вы оплатили ст-ть кабеля, оборудования и пр, то, в зависимости от стоимости, эти вложения можно рассматривать и как кап.вложения. Тогда - учитывайте как ОС.
    Если на 44 счете, то лучше не списывайте сразу. Налоговики сейчас это страсть как не любят. Лучше хоть немного "размазать"

  7. #7
    ppc1032276 ppc1032276 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    У нас будет какая то беспроводная связь, приезжали "специальные люди" проверяли есть сигнал или нет!!! Наверно радиосвязь!
    Сергей

  8. #8
    Другая
    Гость
    Они устанавливают абонентские блоки, довольно дорогие (у нас иакой стоит более 35 т.р.), передают их в бесплатное пользование, но требуют застраховать.
    Учитывайте расходы на подключение, как расходы на оплату услуг связи, на 26 или 44.
    Ст-ть подключения ведь не очень большая?

  9. #9
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Если уж хотите (!) 01 счёт, для начала используйте 08.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Julia_A Julia_A вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    А подскажите и мне, пожалуйста, как оприходовать Подключение к телефонной сети стоимостью 5600, в т.ч. НДС, срок подключения в договоре не указан, выручки не получено еще ни копейки. Телефон стоимостью 210 руб кинуть на 10.9?

  11. #11
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    А чем Ваша фирма занимается? Если торговлей, то я бы сделала так:
    Д 44 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Если производством, то:
    Д 26 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Многие на Клерке предлагают кинуть не на 44(26) счет, а на 97, чтобы не было убытков, которые так привлекают налоговую, а если у Вас выручки не было, то, конечно, будут убытки.
    А телефон однозначно, как МПЗ оприходовать.

  12. #12
    Julia_A Julia_A вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    А чем Ваша фирма занимается? Если торговлей, то я бы сделала так:
    Д 44 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Если производством, то:
    Д 26 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Многие на Клерке предлагают кинуть не на 44(26) счет, а на 97, чтобы не было убытков, которые так привлекают налоговую, а если у Вас выручки не было, то, конечно, будут убытки.
    А телефон однозначно, как МПЗ оприходовать.
    На общем НО. Думаю про 97 счет.
    97 - 76,5 4796,61
    19 - 76,5 863,39
    Это ж в 1С будет ч/з Услуги сторонних организаций? А 19 субсчет какой?

    Оплачено в день оприходования
    76,5 - 71 5660,00

    Надо поставить НДС к возмещению.
    68 - 19 863,39
    А у меня выручки еще нет. Что делать, не возвмещать?

    97 потом равными долями по приказу директора 12 месяцев буду списывать, правильно?

  13. #13
    K@trin K@trin вне форума
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    Julia_A, все верно, а насчет возмещать НДС без выручки или нет решать Вам. На семинаре, который проводил представитель краевой ИФНС мне сказали, что однозначно можно ставить в зачет без реализации Постановление Президиума ВАС от 03.05.06 №14996/05. А налоговая все равно не принимает и отказывает в таком вычете, по крайней мере наша налоговая. Если не хотите рисковать и спорить, то зачитывайте в те месяца, которые есть реализация. Если же готовы пободаться, то все карты Вам в руки.Я бы однозначно относила затраты на 97 (сейчас так и делаю,сумма большая, телефонов много и сам смысл услуги именно как расходы будущих периодов).

  14. #14
    ppc1032276 ppc1032276 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Сергей

  15. #15
    K@trin K@trin вне форума
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    ppc1032276, Ну и? Не поняла ваших !!!!!!!

  16. #16
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Смотря сколько номеров, у меня и 120 тыс. было за 20 номеров.

  17. #17
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от ppc1032276 Посмотреть сообщение
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Неважно, сколько.
    Если абонентский блок не переходит в вашу собственность, учитывайте на 26, 44 или 97, как расходы на услуги связи.

  18. #18
    ppc1032276 ppc1032276 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Спасибо. "Другая" это фото Ваше!? ;-))
    Сергей

  19. #19
    Julia_A Julia_A вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    На общем НО. Думаю про 97 счет.
    97 - 76,5 - 4796,61
    19 - 76,5 - 863,39
    Это ж в 1С будет ч/з Услуги сторонних организаций? А 19 субсчет какой?

    Оплачено в день оприходования
    76,5 - 71 - 5660,00

    Надо поставить НДС к возмещению.
    68 - 19 - 863,39
    А у меня выручки еще нет. Что делать, не возвмещать?

    97 потом равными долями по приказу директора 12 месяцев буду списывать, правильно?
    Сейчас еще раз пересмотрела документы: оказывается есть счет и оплата от 29.06.07 и акт от 31.07.07г.

    Т.е. делаю такие проводки:
    29.06.07г:
    60,2 - 71 - 5660,00 (оплата через авансовый отчет)

    31.07.07г:
    97 - 60,1 - 4796,61
    19 - 60,1 - 863,39 (НДС)
    60,1 - 60,2 - 5660,00 (зачет аванса поставщика)

    Сочинила такой приказ от 31.07.2007г:

    Поскольку договор № ____ от 29 июня 2007 года с ОАО «ЮТК» заключен на неопределенный срок и определить срок списания расходов в бухгалтерском и налоговом учете не представляется возможным,
    ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г принять к учету на счете 97 "Расходы будущих периодов".
    2. Списать расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г в бухгалтерском учете единовременно в сумме 4796,61 рублей в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ).
    3. В налоговом учете данные расходы признать единовременно в сумме 4796,61 рублей в соответствии с пп.3 п.7 ст.272 НК РФ.

    Решила все таки единовременно списывать с 97сч (В случае если в бухгалтерском учете расходы списываются в течение определенного периода, а в налоговом - единовременно, размер прибыли и сумма налога в бухгалтерском и налоговом учете будут различаться. Возникает налогооблагаемая временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства.).
    Только вот волнует вопрос, можно ли с 97 счета списать в октябре (когда выручка будет) и как это прописать в приказе?

  20. #20
    Krisa
    Гость
    Цитата Сообщение от K@trin Посмотреть сообщение
    Julia_A, А налоговая все равно не принимает и отказывает в таком вычете, по крайней мере наша налоговая.
    У нас и затраты без реализации не принимает! Говорит: прибыль - это разница между доходами и расходами. Собственно права, так что пришлось ждать первую реалицию на 97 счете.

  21. #21
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Цитата Сообщение от ppc1032276 Посмотреть сообщение
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Стоимость подключения зависит от многих факторов, в частности, как далеко оператору проводить провода от узла до вас, количества подключаемых трубок... Так что, сумма вполне нормальная.

  22. #22
    Julia_A Julia_A вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    Сейчас еще раз пересмотрела документы: оказывается есть счет и оплата от 29.06.07 и акт от 31.07.07г.

    Т.е. делаю такие проводки:
    29.06.07г:
    60,2 - 71 - 5660,00 (оплата через авансовый отчет)

    31.07.07г:
    97 - 60,1 - 4796,61
    19 - 60,1 - 863,39 (НДС)
    60,1 - 60,2 - 5660,00 (зачет аванса поставщика)
    Или надо через 76,5 гнать, без зачета аванса?

    Пошла первая крошечная выручка.
    28.09.07г:
    26 - 97 - 4796,61
    68 - 19 - 863,39

    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    Сочинила такой приказ от 31.07.2007г:

    Поскольку договор № ____ от 29 июня 2007 года с ОАО «ЮТК» заключен на неопределенный срок и определить срок списания расходов в бухгалтерском и налоговом учете не представляется возможным,
    ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г принять к учету на счете 97 "Расходы будущих периодов".
    2. Списать расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г в бухгалтерском учете единовременно в сумме 4796,61 рублей в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ).
    3. В налоговом учете данные расходы признать единовременно в сумме 4796,61 рублей в соответствии с пп.3 п.7 ст.272 НК РФ.

    Решила все таки единовременно списывать с 97сч (В случае если в бухгалтерском учете расходы списываются в течение определенного периода, а в налоговом - единовременно, размер прибыли и сумма налога в бухгалтерском и налоговом учете будут различаться. Возникает налогооблагаемая временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства.).

    Только вот волнует вопрос, можно ли с 97 счета списать в октябре (когда выручка будет) и как это прописать в приказе?
    Форумчане, ну посмотрите, пожалуйста, правильно ли я хочу сделать или начинаю опять городить огород (в смыле приказ нужен или нет)?

  23. #23
    mi mi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013

    амортизационная группа мобильный телефон

    К какой ам. группе отнести сот. тел.?

  24. #24
    K@trin K@trin вне форума
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    Если он стоит меньше 20000,00 рублей, то ни к какой не относите, учитывайте сразу на 10 счет, субсчет "Материалы в пользовании" и учитывайте на забалансе для внутреннего контроля.

  25. #25
    mi mi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    Цитата Сообщение от K@trin Посмотреть сообщение
    Если он стоит меньше 20000,00 рублей, то ни к какой не относите, учитывайте сразу на 10 счет, субсчет "Материалы в пользовании" и учитывайте на забалансе для внутреннего контроля.
    Спасибо, но Это я и сама знаю. Я спросила к какой группе относится телефон как ОС.

  26. #26
    K@trin K@trin вне форума
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    14 3222135 Аппарты телефонные, устройства специальные (включая радиотелефоны), Это третья группа. Это ссылка на классфикатор http://nalogi.consultant.ru/cgi/onli...EC1255C084D9A7

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)