×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Вниз Агенты НДСа

    Всем доброго вечера!
    Подскажите мне, пожалуйста, платим НДС за нерезидента в бюджет. Оплатили в сентябре. Услуга будет нам оказана только в октябре. Нужно ли мне сентябрем делать запись кн. продаж и показывать уплаченный нами НДС в декларации "к начислению" ?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    МФ считает, что нужно, сами себе с/ф, в книгу продаж ее, в сентябре в книгу покупок.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)