Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста: Заказчик дважды оплатил счет в сентябре, да еще в одной из платежек указал,что сумма НДС не облагается. Возвращать излишне полученные средства будем в октябре, видимо тоже надо написать что возврат без НДС.
А как быть с отчетностью? Ведь фактически получен аванс и он включает в себя НДС.

Ответить с цитированием





